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            1. 2020年柳南區(qū)衛(wèi)生健康局部門預(yù)算公開

              來源: 柳南區(qū)衛(wèi)生健康局  |   發(fā)布日期: 2020-02-10 15:54   

                目?? 錄

                第一部分 衛(wèi)健局概況

                一、主要職責(zé)

                二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

                三、人員構(gòu)成情況

                第二部分 衛(wèi)健局2020年部門預(yù)算表

                一、財(cái)政撥款收支總表

                二、一般公共預(yù)算支出表

                三、一般公共預(yù)算基本支出表

                四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

                五、政府性基金預(yù)算支出表

                六、部門收支總表

                七、部門收入總表

                八、部門支出總表

                九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

                第三部分 衛(wèi)健局2020年部門預(yù)算情況說明

                第四部分 名詞解釋

              第一部分 衛(wèi)健局概況

                一、主要職責(zé)

                 一 貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)和柳州市關(guān)于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)和方針政策,落實(shí)柳州市委、市政府有關(guān)衛(wèi)生健康決策部署,參與起草衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性規(guī)范性文件并組織實(shí)施,擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃,組織實(shí)施衛(wèi)生健康地方標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置,負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

               ?。ǘ﹨f(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。

               ?。ㄈ┲贫ú⒔M織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制,協(xié)調(diào)各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

               ?。ㄋ模┙M織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

               ?。ㄎ澹┴瀼芈鋵?shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度,配合開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預(yù)警,配合開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作。

                (六)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

               ?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法的監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

                (八)負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,完善和組織實(shí)施計(jì)劃生育政策。

               ?。ň牛┲笇?dǎo)鎮(zhèn)、街道衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村醫(yī)生相關(guān)管理工作,推進(jìn)婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè),推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

               ?。ㄊ┴?fù)責(zé)全區(qū)重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

                (十一)協(xié)調(diào)有關(guān)部門對全區(qū)艾滋病實(shí)施防控和干預(yù),控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

               ?。ㄊ┴?fù)責(zé)制定中醫(yī)藥政策和發(fā)展規(guī)劃,推動(dòng)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。

               ?。ㄊ┲笇?dǎo)區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。

               ?。ㄊ模┏袚?dān)區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、區(qū)防治艾滋病工作委員會(huì)和區(qū)老齡工作委員會(huì)的日常工作。

                二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

                柳南區(qū)衛(wèi)生健康局共有直屬單位8個(gè)。其中行政單位1個(gè),局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè),事業(yè)單位2個(gè),非營利性事業(yè)單位4個(gè)。行政單位是柳州市柳南區(qū)衛(wèi)生健康局本級,局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是柳州市柳南區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì),事業(yè)單位是柳州市柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心,柳州市柳南區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所,非營利性事業(yè)單位是柳州市柳南區(qū)西鵝衛(wèi)生院、柳州市柳南區(qū)太陽村鎮(zhèn)衛(wèi)生院、柳州市柳江區(qū)洛滿中心衛(wèi)生院、柳州市柳江區(qū)流山鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

                三、人員構(gòu)成情況

                1.柳南區(qū)衛(wèi)生健康局本級:行政編制8人,實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員8人。

                2.柳南區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì):參公事業(yè)編制2人,實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員2人。

                3、柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心:事業(yè)編制47人,實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員33人。

                4.柳州市柳南區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所:事業(yè)編制19人,實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員12人。

                5.柳州市柳南區(qū)西鵝衛(wèi)生院。事業(yè)編制50人,后勤控制編制5人。實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員48人,后勤控制編制財(cái)政供養(yǎng)人員0人,財(cái)政供養(yǎng)離休人員0人,退休13人。

                6.柳州市柳南區(qū)太陽村鎮(zhèn)衛(wèi)生院。事業(yè)編制49人,后勤控制編制5人。實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員40人,后勤控制編制財(cái)政供養(yǎng)人員0人,退休6人。

                7.柳州市柳江區(qū)洛滿中心衛(wèi)生院。事業(yè)編制58人,后勤控制編制0人。實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員47人,后勤控制編制財(cái)政供養(yǎng)人員0人。

                8.柳州市柳江區(qū)流山鎮(zhèn)衛(wèi)生院。事業(yè)編制40人,后勤控制編制0人。實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員31人,后勤控制編制財(cái)政供養(yǎng)人員0人,退休5人。

              第二部分?衛(wèi)健局2020年部門預(yù)算表

                一、財(cái)政撥款收支總表

                二、一般公共預(yù)算支出表

                三、一般公共預(yù)算基本支出表

                四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

                五、政府性基金預(yù)算支出表

                六、部門收支總表

                七、部門收入總表

                八、部門支出總表

                九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

                上述報(bào)表詳見附件

              第三部分 衛(wèi)健局2020年部門預(yù)算情況說明

                一、關(guān)于衛(wèi)健局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

                衛(wèi)健局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算32475637.5元,比2019年預(yù)算數(shù)減少5506050.4元,減少的主要原因項(xiàng)目減少。收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入32475637.5元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出870257.56元、衛(wèi)生健康支出30952686.77元、住房保障支出652693.17元。

                二、關(guān)于衛(wèi)健局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

               ?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

                衛(wèi)健局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款32475637.5,2019年預(yù)算數(shù)減少5506050.4元,主要是2020年項(xiàng)目減少。

               ?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

                1、社會(huì)保障和就業(yè)支出870257.56元,占支出總預(yù)算的2.68%,同比減少277219.82元。主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn),減少的原因是2020年養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)下調(diào)。

                2、衛(wèi)生健康支出預(yù)算30952686.77元,占支出總預(yù)算的95.31%,同比減少4030559.15元;主要用于主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、繳納醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、計(jì)生特殊家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金及其他各類專項(xiàng)開支等,減少的主要原因項(xiàng)目減少。

                3、住房保障支出類科目支出預(yù)算652693.17元,占支出總預(yù)算的2.01%,同比增加181728.57元。用于繳納職工公積金,增加的主要原因是人員增加,柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心和柳南區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所共新增9名在編人員。

                三、關(guān)于衛(wèi)健局2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

                衛(wèi)健局2020年一般公共預(yù)算基本支出17507206.7元,其中:人員經(jīng)費(fèi)16764377.06元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等;較2019年預(yù)算增加1044791.1元,增長0.66%,增加的原因是人員增加。

                公用經(jīng)費(fèi)742829.64元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,較2019年預(yù)算增加19095.54元,增長2.6%,增加的主要原因是人員增加,公用經(jīng)費(fèi)增加。

                四、關(guān)于衛(wèi)健局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

                衛(wèi)健局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為27350元,其中:因公出國(境)費(fèi)0元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元,公務(wù)接待費(fèi)27350元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年減少了14250元,其中因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)與去年持平,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少20000元,減少的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)不再安排到我局。公務(wù)接待費(fèi)增加5750元,增加的原因是人員增加相應(yīng)計(jì)算的公務(wù)接待費(fèi)就增加。

                五、關(guān)于衛(wèi)健局2020年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

                衛(wèi)健局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

                六、關(guān)于衛(wèi)健局2020年收支預(yù)算情況的總體說明

                按照綜合預(yù)算的原則,衛(wèi)健局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。衛(wèi)健局2020年收支總預(yù)算32475637.5元。

                七、關(guān)于衛(wèi)健局2020年收入預(yù)算情況說明

                衛(wèi)健局2020年收入預(yù)算32475637.5元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入32475637.5元,占100%;比2019年預(yù)算數(shù)減少5506050.4元,減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

                八、關(guān)于衛(wèi)健局2020年支出預(yù)算情況說明

                衛(wèi)健局2020年支出預(yù)算32475637.5元,其中:基本支出17507206.7元,占53.91%;項(xiàng)目支出14968430.8元,占46.09%。比2019年預(yù)算數(shù)減少5506050.4元,減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

                九、關(guān)于衛(wèi)健局2020年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

                衛(wèi)健局2020年無國有資本經(jīng)營支出。

                十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

               ?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

                2020年財(cái)政局各單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)742829.64元,主要包括:辦公費(fèi)(105850元,與2019年增加34650元,原因是增加人員,辦公費(fèi)增加)、印刷費(fèi)(23100元,與2019年增加2700元,因工作范圍擴(kuò)大,印刷費(fèi)增加)、水費(fèi)(0元,與2019年減少20000元,原因由相關(guān)部門統(tǒng)一支付)、電費(fèi)(0元,與2019年減少50000元,原因由相關(guān)部門統(tǒng)一支付、郵電費(fèi)(13800元,與2019年減少27000元,減少原因經(jīng)費(fèi)壓縮。)、物業(yè)管理費(fèi)(0元,與2019年減少16000元。)、差旅費(fèi)(25730元,與2019年增加14100元,增加原因是工作范圍擴(kuò)大,人員增加,費(fèi)用增加。)、維修(護(hù))費(fèi)(0元,與2019年減少24000元,減少原因是在公用經(jīng)用中統(tǒng)籌使用。)、會(huì)議費(fèi)(33200元,與2019年減少7600元,減少原因是經(jīng)費(fèi)壓縮。)、培訓(xùn)費(fèi)46200元,與2019年增加13240元,業(yè)務(wù)增加,培訓(xùn)內(nèi)容增加)、公務(wù)接待費(fèi)(27350元,與20195750元,工作范圍擴(kuò)大,費(fèi)用增加。)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)(79529.64元,比2019年增加25395.54元,人員增加,費(fèi)用增加)、福利費(fèi)(0元,比2019年減少28600元,原因是福利費(fèi)從公用經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用)、其他交通費(fèi)用(86400元,比2019年增加86400元,科目調(diào)整)、其他商品和服務(wù)支出(70100元,與2019年增加30600元,增加原因,業(yè)務(wù)增加,人員增加,費(fèi)用增加。),機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算福祿立適19095.54元,增加2.63%,增加的主要原因是將交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從津貼補(bǔ)貼科目調(diào)到其他交通費(fèi)用科目。

               ?。ǘ┱少忣A(yù)算安排情況說明。

                2020年衛(wèi)健局各單位政府采購預(yù)算總額為0元。

               ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況。

                衛(wèi)健局所屬各預(yù)算單位共有車輛9輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車6輛,均為業(yè)務(wù)用救護(hù)車,其中西鵝衛(wèi)生院3輛、太陽村鎮(zhèn)衛(wèi)生院1輛、洛滿中心衛(wèi)生院2輛,流山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2輛,區(qū)疾病預(yù)防控制中心1輛。單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備6臺(tái),分別彩超機(jī)2臺(tái)分別在西鵝衛(wèi)生院,洛滿衛(wèi)生院;X光機(jī)(DR4臺(tái),四個(gè)衛(wèi)生院各一臺(tái)。

               ?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

                2020年財(cái)政部門預(yù)算共有10個(gè)50萬元以上的項(xiàng)目列入績效考核范圍,涉及一般公共預(yù)算撥款50萬元。其中:太陽村衛(wèi)生院發(fā)展資金50萬元,項(xiàng)目年度績效目標(biāo):為推進(jìn)轄區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生綜合管理體制改革,整合區(qū)域內(nèi)醫(yī)療資源,促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉,提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院綜合服務(wù)能力;基本公共衛(wèi)生城區(qū)配套195萬元,項(xiàng)目年度績效目標(biāo):完成自治區(qū)基本公衛(wèi)績效指標(biāo); 社區(qū)中心人員工資配套104.5萬元,項(xiàng)目年度績效目標(biāo):按文件要求對社區(qū)中心人員工資配套到位;衛(wèi)生院綜合管理體制改革-社保繳費(fèi)117.71萬元,項(xiàng)目年度績效目標(biāo):保障太陽衛(wèi)生院在編職工的社保繳費(fèi),穩(wěn)定職工隊(duì)伍;村衛(wèi)生室建設(shè)80萬元,對柳州市柳南區(qū)25個(gè)村衛(wèi)生室(太陽村鎮(zhèn)村衛(wèi)生室8個(gè),洛滿鎮(zhèn)村衛(wèi)生室10個(gè),流山鎮(zhèn)村衛(wèi)生室7個(gè))進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化基層設(shè)施建設(shè);空編基本工資75.32萬元,項(xiàng)目年度績效目標(biāo):洛滿衛(wèi)生院職工的基本資保鄣,穩(wěn)定職工隊(duì)伍

              第四部分 名詞解釋

               ?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

               ?。ǘ┦聵I(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

               ?。ㄈ┦聵I(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

               ?。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥耙话愎差A(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

               ?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

               ?。┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

               ?。ㄆ撸┙Y(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

               ?。ò耍┗局С觯褐笧楸U蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

               ?。ň牛╉?xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

               ?。ㄊ┥侠U上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

               ?。ㄊ唬┦聵I(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

               ?。ㄊΩ綄賳挝谎a(bǔ)助支出:指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

               ?。ㄊ叭苯?jīng)費(fèi):納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

               ?。ㄊ模皺C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


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              2020年
              2020年柳南區(qū)衛(wèi)生健康局部門預(yù)算公開
              來源:柳南區(qū)衛(wèi)生健康局 時(shí)間:2020-02-10 15:54

                目?? 錄

                第一部分 衛(wèi)健局概況

                一、主要職責(zé)

                二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

                三、人員構(gòu)成情況

                第二部分 衛(wèi)健局2020年部門預(yù)算表

                一、財(cái)政撥款收支總表

                二、一般公共預(yù)算支出表

                三、一般公共預(yù)算基本支出表

                四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

                五、政府性基金預(yù)算支出表

                六、部門收支總表

                七、部門收入總表

                八、部門支出總表

                九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

                第三部分 衛(wèi)健局2020年部門預(yù)算情況說明

                第四部分 名詞解釋

              第一部分 衛(wèi)健局概況

                一、主要職責(zé)

                 一 貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)和柳州市關(guān)于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)和方針政策,落實(shí)柳州市委、市政府有關(guān)衛(wèi)生健康決策部署,參與起草衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性規(guī)范性文件并組織實(shí)施,擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃,組織實(shí)施衛(wèi)生健康地方標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置,負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

               ?。ǘ﹨f(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。

               ?。ㄈ┲贫ú⒔M織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制,協(xié)調(diào)各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

                (四)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

               ?。ㄎ澹┴瀼芈鋵?shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度,配合開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預(yù)警,配合開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作。

               ?。┴?fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

               ?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法的監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

                (八)負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,完善和組織實(shí)施計(jì)劃生育政策。

               ?。ň牛┲笇?dǎo)鎮(zhèn)、街道衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村醫(yī)生相關(guān)管理工作,推進(jìn)婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè),推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

               ?。ㄊ┴?fù)責(zé)全區(qū)重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

               ?。ㄊ唬﹨f(xié)調(diào)有關(guān)部門對全區(qū)艾滋病實(shí)施防控和干預(yù),控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

               ?。ㄊ┴?fù)責(zé)制定中醫(yī)藥政策和發(fā)展規(guī)劃,推動(dòng)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。

               ?。ㄊ┲笇?dǎo)區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。

               ?。ㄊ模┏袚?dān)區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、區(qū)防治艾滋病工作委員會(huì)和區(qū)老齡工作委員會(huì)的日常工作。

                二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

                柳南區(qū)衛(wèi)生健康局共有直屬單位8個(gè)。其中行政單位1個(gè),局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè),事業(yè)單位2個(gè),非營利性事業(yè)單位4個(gè)。行政單位是柳州市柳南區(qū)衛(wèi)生健康局本級,局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是柳州市柳南區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì),事業(yè)單位是柳州市柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心,柳州市柳南區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所,非營利性事業(yè)單位是柳州市柳南區(qū)西鵝衛(wèi)生院、柳州市柳南區(qū)太陽村鎮(zhèn)衛(wèi)生院、柳州市柳江區(qū)洛滿中心衛(wèi)生院、柳州市柳江區(qū)流山鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

                三、人員構(gòu)成情況

                1.柳南區(qū)衛(wèi)生健康局本級:行政編制8人,實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員8人。

                2.柳南區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì):參公事業(yè)編制2人,實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員2人。

                3、柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心:事業(yè)編制47人,實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員33人。

                4.柳州市柳南區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所:事業(yè)編制19人,實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員12人。

                5.柳州市柳南區(qū)西鵝衛(wèi)生院。事業(yè)編制50人,后勤控制編制5人。實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員48人,后勤控制編制財(cái)政供養(yǎng)人員0人,財(cái)政供養(yǎng)離休人員0人,退休13人。

                6.柳州市柳南區(qū)太陽村鎮(zhèn)衛(wèi)生院。事業(yè)編制49人,后勤控制編制5人。實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員40人,后勤控制編制財(cái)政供養(yǎng)人員0人,退休6人。

                7.柳州市柳江區(qū)洛滿中心衛(wèi)生院。事業(yè)編制58人,后勤控制編制0人。實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員47人,后勤控制編制財(cái)政供養(yǎng)人員0人。

                8.柳州市柳江區(qū)流山鎮(zhèn)衛(wèi)生院。事業(yè)編制40人,后勤控制編制0人。實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員31人,后勤控制編制財(cái)政供養(yǎng)人員0人,退休5人。

              第二部分?衛(wèi)健局2020年部門預(yù)算表

                一、財(cái)政撥款收支總表

                二、一般公共預(yù)算支出表

                三、一般公共預(yù)算基本支出表

                四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

                五、政府性基金預(yù)算支出表

                六、部門收支總表

                七、部門收入總表

                八、部門支出總表

                九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

                上述報(bào)表詳見附件

              第三部分 衛(wèi)健局2020年部門預(yù)算情況說明

                一、關(guān)于衛(wèi)健局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

                衛(wèi)健局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算32475637.5元,比2019年預(yù)算數(shù)減少5506050.4元,減少的主要原因項(xiàng)目減少。收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入32475637.5元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出870257.56元、衛(wèi)生健康支出30952686.77元、住房保障支出652693.17元。

                二、關(guān)于衛(wèi)健局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

                (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

                衛(wèi)健局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款32475637.5,2019年預(yù)算數(shù)減少5506050.4元,主要是2020年項(xiàng)目減少。

               ?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

                1、社會(huì)保障和就業(yè)支出870257.56元,占支出總預(yù)算的2.68%,同比減少277219.82元。主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn),減少的原因是2020年養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)下調(diào)。

                2、衛(wèi)生健康支出預(yù)算30952686.77元,占支出總預(yù)算的95.31%,同比減少4030559.15元;主要用于主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)費(fèi)、繳納醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、計(jì)生特殊家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金及其他各類專項(xiàng)開支等,減少的主要原因項(xiàng)目減少。

                3、住房保障支出類科目支出預(yù)算652693.17元,占支出總預(yù)算的2.01%,同比增加181728.57元。用于繳納職工公積金,增加的主要原因是人員增加,柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心和柳南區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所共新增9名在編人員。

                三、關(guān)于衛(wèi)健局2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

                衛(wèi)健局2020年一般公共預(yù)算基本支出17507206.7元,其中:人員經(jīng)費(fèi)16764377.06元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等;較2019年預(yù)算增加1044791.1元,增長0.66%,增加的原因是人員增加。

                公用經(jīng)費(fèi)742829.64元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,較2019年預(yù)算增加19095.54元,增長2.6%,增加的主要原因是人員增加,公用經(jīng)費(fèi)增加。

                四、關(guān)于衛(wèi)健局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

                衛(wèi)健局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為27350元,其中:因公出國(境)費(fèi)0元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元,公務(wù)接待費(fèi)27350元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年減少了14250元,其中因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)與去年持平,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少20000元,減少的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)不再安排到我局公務(wù)接待費(fèi)增加5750元,增加的原因是人員增加相應(yīng)計(jì)算的公務(wù)接待費(fèi)就增加。

                五、關(guān)于衛(wèi)健局2020年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

                衛(wèi)健局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

                六、關(guān)于衛(wèi)健局2020年收支預(yù)算情況的總體說明

                按照綜合預(yù)算的原則,衛(wèi)健局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。衛(wèi)健局2020年收支總預(yù)算32475637.5元。

                七、關(guān)于衛(wèi)健局2020年收入預(yù)算情況說明

                衛(wèi)健局2020年收入預(yù)算32475637.5元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入32475637.5元,占100%;比2019年預(yù)算數(shù)減少5506050.4元,減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

                八、關(guān)于衛(wèi)健局2020年支出預(yù)算情況說明

                衛(wèi)健局2020年支出預(yù)算32475637.5元,其中:基本支出17507206.7元,占53.91%;項(xiàng)目支出14968430.8元,占46.09%。比2019年預(yù)算數(shù)減少5506050.4元,減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。

                九、關(guān)于衛(wèi)健局2020年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

                衛(wèi)健局2020年無國有資本經(jīng)營支出。

                十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

               ?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

                2020年財(cái)政局各單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)742829.64元,主要包括:辦公費(fèi)(105850元,與2019年增加34650元,原因是增加人員,辦公費(fèi)增加)、印刷費(fèi)(23100元,與2019年增加2700元,因工作范圍擴(kuò)大,印刷費(fèi)增加)、水費(fèi)(0元,與2019年減少20000元,原因由相關(guān)部門統(tǒng)一支付)、電費(fèi)(0元,與2019年減少50000元,原因由相關(guān)部門統(tǒng)一支付、郵電費(fèi)(13800元,與2019年減少27000元,減少原因經(jīng)費(fèi)壓縮。)、物業(yè)管理費(fèi)(0元,與2019年減少16000元。)、差旅費(fèi)(25730元,與2019年增加14100元,增加原因是工作范圍擴(kuò)大,人員增加,費(fèi)用增加。)、維修(護(hù))費(fèi)(0元,與2019年減少24000元,減少原因是在公用經(jīng)用中統(tǒng)籌使用。)、會(huì)議費(fèi)(33200元,與2019年減少7600元,減少原因是經(jīng)費(fèi)壓縮。)、培訓(xùn)費(fèi)46200元,與2019年增加13240元,業(yè)務(wù)增加,培訓(xùn)內(nèi)容增加)、公務(wù)接待費(fèi)(27350元,與20195750元,工作范圍擴(kuò)大,費(fèi)用增加。)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)(79529.64元,比2019年增加25395.54元,人員增加,費(fèi)用增加)、福利費(fèi)(0元,比2019年減少28600元,原因是福利費(fèi)從公用經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用)、其他交通費(fèi)用(86400元,比2019年增加86400元,科目調(diào)整)、其他商品和服務(wù)支出(70100元,與2019年增加30600元,增加原因,業(yè)務(wù)增加,人員增加,費(fèi)用增加。),機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算福祿立適19095.54元,增加2.63%,增加的主要原因是將交通補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從津貼補(bǔ)貼科目調(diào)到其他交通費(fèi)用科目。

                (二)政府采購預(yù)算安排情況說明。

                2020年衛(wèi)健局各單位政府采購預(yù)算總額為0元。

               ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況。

                衛(wèi)健局所屬各預(yù)算單位共有車輛9輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車6輛,均為業(yè)務(wù)用救護(hù)車,其中西鵝衛(wèi)生院3輛、太陽村鎮(zhèn)衛(wèi)生院1輛、洛滿中心衛(wèi)生院2輛,流山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2輛,區(qū)疾病預(yù)防控制中心1輛。單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備6臺(tái),分別彩超機(jī)2臺(tái)分別在西鵝衛(wèi)生院,洛滿衛(wèi)生院;X光機(jī)(DR4臺(tái),四個(gè)衛(wèi)生院各一臺(tái)。

                (四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

                2020年財(cái)政部門預(yù)算共有10個(gè)50萬元以上的項(xiàng)目列入績效考核范圍,涉及一般公共預(yù)算撥款50萬元。其中:太陽村衛(wèi)生院發(fā)展資金50萬元,項(xiàng)目年度績效目標(biāo):為推進(jìn)轄區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生綜合管理體制改革,整合區(qū)域內(nèi)醫(yī)療資源,促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉,提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院綜合服務(wù)能力;基本公共衛(wèi)生城區(qū)配套195萬元,項(xiàng)目年度績效目標(biāo):完成自治區(qū)基本公衛(wèi)績效指標(biāo); 社區(qū)中心人員工資配套104.5萬元,項(xiàng)目年度績效目標(biāo):按文件要求對社區(qū)中心人員工資配套到位;衛(wèi)生院綜合管理體制改革-社保繳費(fèi)117.71萬元,項(xiàng)目年度績效目標(biāo):保障太陽衛(wèi)生院在編職工的社保繳費(fèi),穩(wěn)定職工隊(duì)伍;村衛(wèi)生室建設(shè)80萬元,對柳州市柳南區(qū)25個(gè)村衛(wèi)生室(太陽村鎮(zhèn)村衛(wèi)生室8個(gè),洛滿鎮(zhèn)村衛(wèi)生室10個(gè),流山鎮(zhèn)村衛(wèi)生室7個(gè))進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化基層設(shè)施建設(shè);空編基本工資75.32萬元,項(xiàng)目年度績效目標(biāo):洛滿衛(wèi)生院職工的基本資保鄣,穩(wěn)定職工隊(duì)伍

              第四部分 名詞解釋

               ?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

                (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

               ?。ㄈ┦聵I(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

                (四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

               ?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

               ?。┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

               ?。ㄆ撸┙Y(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

               ?。ò耍┗局С觯褐笧楸U蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

               ?。ň牛╉?xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

               ?。ㄊ┥侠U上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

               ?。ㄊ唬┦聵I(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

               ?。ㄊΩ綄賳挝谎a(bǔ)助支出:指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

               ?。ㄊ叭苯?jīng)費(fèi):納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

               ?。ㄊ模皺C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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