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            1. 柳州市第四十六中學(xué)2024年預(yù)算公開

              來源: 柳州市第四十六中學(xué)  |   發(fā)布日期: 2024-02-05 18:10   


              目錄

              第一部分柳州市第四十六中學(xué)概況

              一、主要職責(zé)

              二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

              三、人員構(gòu)成情況

              第二部分柳州市第四十六中學(xué)2024年部門預(yù)算表

              一、部門收支總表

              二、部門收入總表

              三、部門支出總表

              四、財政撥款收支總表

              五、一般公共預(yù)算支出表

              六、一般公共預(yù)算基本支出表

              七、財政撥款三公兩費(fèi)支出表

              八、政府性基金預(yù)算支出表

              九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

              十、本級項目績效目標(biāo)公開表

              第三部分柳州市第四十六中學(xué)2024年部門預(yù)算情況說明

              第四部分名詞解釋

              第一部分柳州市第四十六中學(xué)概況

              一、主要職責(zé)

              (一)貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》、《預(yù)算法實施條例》、《會計法》、《總預(yù)算會計制度》等有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和國家財政國庫方針政策。

              (二)負(fù)責(zé)建設(shè)和完善國庫單一賬戶體系,管理財政金庫賬戶、零余額賬戶和財政專戶;負(fù)責(zé)審批行政事業(yè)單位零余額帳戶和輔助賬戶的開設(shè)、變更、撤銷。

              (三)負(fù)責(zé)擬定國庫管理、國庫集中支付、財政資金支出管理有關(guān)規(guī)章制度,組織實施國庫集中支付各項管理和改革工作。

              (四)組織實施政府非稅收入國庫集中收繳。監(jiān)管執(zhí)收單位和代理銀行收入收繳執(zhí)行情況,管理非稅票據(jù)。

              (五)負(fù)責(zé)建立和完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機(jī)制,公務(wù)卡結(jié)算機(jī)制,負(fù)責(zé)國庫現(xiàn)金管理,國庫資金風(fēng)險管理。

              (六)負(fù)責(zé)辦理資金支付,財政直接支付、財政授權(quán)支付用款計劃審批、下達(dá),辦理資金支付具體業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)財政資金的調(diào)度,負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位人員工資統(tǒng)一發(fā)放。

              (七)負(fù)責(zé)財政收支總預(yù)算會計和財政專戶會計核算,收支信息統(tǒng)計和報送。

              (八)負(fù)責(zé)國庫集中支付信息化體系搭建與維護(hù)。

              (九)負(fù)責(zé)財政支付票據(jù)管理,銀行預(yù)留印鑒、專用印章的管理,財政支付電子化身份認(rèn)證和電子簽名管理。

              (十)負(fù)責(zé)編制和公開財政收支決算、政府綜合財務(wù)報告、匯編部門決算。

              (十一)完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

              二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

              柳州市第四十六中學(xué)屬于柳南區(qū)教育局下設(shè)的二級預(yù)算單位,單位性質(zhì)是事業(yè)單位。設(shè)置的處室有:辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、信息科研處、團(tuán)委、保衛(wèi)科。

              三、人員構(gòu)成情況

              柳州市第四十六中學(xué):實名編人員228人,控制數(shù)11人。

              第二部分

              柳州市第四十六中學(xué)2024年部門預(yù)算表

              一、部門收支總表

              二、部門收入總表

              三、部門支出總表

              四、財政撥款收支總表

              五、一般公共預(yù)算支出表

              六、一般公共預(yù)算基本支出表

              七、財政撥款三公兩費(fèi)支出表

              八、政府性基金預(yù)算支出表

              九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

              十、本級項目績效目標(biāo)公開表

              上述報表詳見附件

              第三部分

              柳州市第四十六中學(xué)2024年部門預(yù)算情況說明

              一、關(guān)于柳州市第四十六中學(xué)2024年部門收支預(yù)算情況的總體說明

              按照綜合預(yù)算的原則,柳州市第四十六中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳州市第四十六中學(xué)2024年收支總預(yù)算57,659,013.51元。比2023年預(yù)算數(shù)增加9,038,216.16元,增加的主要原因是人員增加。

              、關(guān)于柳州市第四十六中學(xué)2024年部門收入預(yù)算情況說明

              柳州市第四十六中學(xué)2024年收支總預(yù)算57,659,013.51元。比2023年預(yù)算數(shù)增加9,038,216.16元,增加的主要原因是人員增加。

              三、關(guān)于柳州市第四十六中學(xué)2024年部門支出預(yù)算情況說明

              柳州市第四十六中學(xué)2024年支出總預(yù)算57,659,013.51元。比2023年預(yù)算數(shù)增加9,038,216.16元,增加的主要原因是人員增加。

              四、關(guān)于柳州市第四十六中學(xué)2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

              柳州市第四十六中學(xué)2024年收支總預(yù)算52,422,213.51元。比2023年預(yù)算數(shù)增加9,038,216.16元,增加的主要原因是人員增加。收入為一般公共預(yù)算撥款,無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入52,422,213.51元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)6,995,286.86元;支出包括:一般公共服務(wù)支出156,859.08元、教育支出39,848,452.21元、社會保障和就業(yè)支出11,112,478.15元、衛(wèi)生健康支出3,214,832.23元、住房保障支出3,326,391.84元。

              五、關(guān)于柳州市第四十六中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出情況說明

              1.初中教育支出預(yù)算39,430,144.21元,同比增加9,255,395.4元,主要用于學(xué)校人員工資、事業(yè)運(yùn)行、公用經(jīng)費(fèi)等,增加的主要原因人員增加;

              2. 事業(yè)單位離退休支出1,198,492.98元,同比減少692,989.32元,主要用于離退休人員工資支出,減少的主要原因人員減少;

              3. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出4,435,189.12元,同比增加284,461.57元,主要用于繳納養(yǎng)老保險。增加的原因是人員增加及養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)增加;

              4. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5,440,366.05元,同比增加3,365,002.27元,主要用于繳納職業(yè)年金。增加的原因是人員增加及職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加;

              5. 死亡撫恤金支出38,430.00元,同比增加6,930.00元,主要用于去世人員遺屬補(bǔ)助。增加的原因是接受補(bǔ)助人員增加;

              6. 事業(yè)單位醫(yī)保2,382,906.22元,同比增加161,344.21元,主要用于繳納醫(yī)療保險。增加的原因是人員增加及醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)增加;

              7. 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助831,926.01元,主要用于醫(yī)療補(bǔ)助。同比增加831,926.01元,增加原因是2023年不列入預(yù)算。

              8.住房公積金3,326,391.84元,同比增加105,225.94元。主要用于繳納職工公積金。增加的原因是人數(shù)增加導(dǎo)致公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

              六、關(guān)于柳州市第四十六中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

              柳州市第四十六中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出45,544,984.92元,其中:人員經(jīng)費(fèi)43,757,019.27元,主要包括:基本工資12,793,124.40元、津貼補(bǔ)貼526,438.00元、績效工資:12,386,600.80元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)4,435,189.12元、職業(yè)年金繳費(fèi)5,440,366.05元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)2,162,154.70元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)831,926.01元、其他社會保障繳費(fèi)194,039.52元、住房公積金3,326,391.84元、醫(yī)療費(fèi)26,712.00元、其他工資福利支出399,303.85元、對個人和家庭的補(bǔ)助1,234,772.98元、離休費(fèi)509,880.00元,退休費(fèi)116,559.30元、生活補(bǔ)助38,430.00元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助569,903.68元。人員經(jīng)費(fèi)比2023年預(yù)算增加4,400,627.67元,增加的主要原因是人員增加、增加了對個人和家庭的補(bǔ)助及生活補(bǔ)助的預(yù)算。

              公用經(jīng)費(fèi)1,787,965.65元,主要包括:工會經(jīng)費(fèi)866,210.90

              元、辦公費(fèi)60,000.00元、印刷費(fèi)40,000.00元、水費(fèi)45,250.00元、電費(fèi)300,000.00元、郵電費(fèi)97,200.00元、物業(yè)管理費(fèi)28,000.00元、差旅費(fèi)5,000.00元、維護(hù)費(fèi)21,150.00元、會議費(fèi)22,600.00元、培訓(xùn)費(fèi)150,000.00元、其他交通費(fèi)用7,200.00元、其他商品和服務(wù)支出145,354.75元。公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算增加588,106.9元,增加的主要原因是人員增加。

              七、關(guān)于柳州市第四十六中學(xué)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

              柳州市第四十六中學(xué)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元,其中:因公出國(境)費(fèi)0元、公務(wù)用車購置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平。

              八、關(guān)于柳州市第四十六中學(xué)2024年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

              柳州市第四十六中學(xué)2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

              九、關(guān)于柳州市第四十六中學(xué)2024年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

              柳州市第四十六中學(xué)2024年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

              十、其他重要事項的情況說明

              一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

              柳州市第四十六中學(xué)是事業(yè)單位,參照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,787,965.65元,主要包括:工會經(jīng)費(fèi)866,210.90

              元、辦公費(fèi)60,000.00元、印刷費(fèi)40,000.00元、水費(fèi)45,250.00元、電費(fèi)300,000.00元、郵電費(fèi)97,200.00元、物業(yè)管理費(fèi)28,000.00元、差旅費(fèi)5,000.00元、維護(hù)費(fèi)21,150.00元、會議費(fèi)22,600.00元、培訓(xùn)費(fèi)150,000.00元、其他交通費(fèi)用7,200.00元、其他商品和服務(wù)支出145,354.75元。公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算增加588,106.9元,增加的主要原因是人員增加。

              (二)政府采購預(yù)算安排情況說明。

              2022年柳州市第四十六中學(xué)政府采購預(yù)算總額為40,000元。其中:貨物類采購40000元、工程類采購0元,服務(wù)類采購0元。

              (三)國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

              柳州市第四十六中學(xué)有車輛0輛。2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

              本校無國有資產(chǎn)占用情況。

              (四)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

              重點項目一:項目名稱課后服務(wù)補(bǔ)助,預(yù)算資金524萬元,2024年度績效目標(biāo)為按時支付,設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)1:指標(biāo)名稱柳州市第四十六中學(xué),計算符號=,指標(biāo)值1,計量單位所;設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)1:指標(biāo)名稱資金到位率,計算符號≥,指標(biāo)值90,計量單位%;設(shè)1條時效指標(biāo):時效指標(biāo)1計算符號定性,指標(biāo)值2024年;設(shè)1條成本指標(biāo):成本指標(biāo)1指標(biāo)名稱2024年課后服務(wù)補(bǔ)助費(fèi),計算符號=,指標(biāo)值5236800,計量單位元;設(shè)1條社會效益指標(biāo):指標(biāo)名稱維持學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn),計算符號定性,指標(biāo)值2024年;設(shè)1條滿意度指標(biāo):滿意度指標(biāo)1計算符號≥,指標(biāo)值95,計量單位%。

              第四部分名詞解釋

              (一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

              (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

              (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

              (四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

              (五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

              (六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

              (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

              (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

              (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

              (十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

              (十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

              (十二)對附屬單位補(bǔ)助支出:指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

              (十三)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

              (十四)“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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              2024年
              柳州市第四十六中學(xué)2024年預(yù)算公開
              來源:柳州市第四十六中學(xué) 時間:2024-02-05 18:10


              目錄

              第一部分柳州市第四十六中學(xué)概況

              一、主要職責(zé)

              二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

              三、人員構(gòu)成情況

              第二部分柳州市第四十六中學(xué)2024年部門預(yù)算表

              一、部門收支總表

              二、部門收入總表

              三、部門支出總表

              四、財政撥款收支總表

              五、一般公共預(yù)算支出表

              六、一般公共預(yù)算基本支出表

              七、財政撥款三公兩費(fèi)支出表

              八、政府性基金預(yù)算支出表

              九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

              十、本級項目績效目標(biāo)公開表

              第三部分柳州市第四十六中學(xué)2024年部門預(yù)算情況說明

              第四部分名詞解釋

              第一部分柳州市第四十六中學(xué)概況

              一、主要職責(zé)

              (一)貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》、《預(yù)算法實施條例》、《會計法》、《總預(yù)算會計制度》等有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和國家財政國庫方針政策。

              (二)負(fù)責(zé)建設(shè)和完善國庫單一賬戶體系,管理財政金庫賬戶、零余額賬戶和財政專戶;負(fù)責(zé)審批行政事業(yè)單位零余額帳戶和輔助賬戶的開設(shè)、變更、撤銷。

              (三)負(fù)責(zé)擬定國庫管理、國庫集中支付、財政資金支出管理有關(guān)規(guī)章制度,組織實施國庫集中支付各項管理和改革工作。

              (四)組織實施政府非稅收入國庫集中收繳。監(jiān)管執(zhí)收單位和代理銀行收入收繳執(zhí)行情況,管理非稅票據(jù)。

              (五)負(fù)責(zé)建立和完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機(jī)制,公務(wù)卡結(jié)算機(jī)制,負(fù)責(zé)國庫現(xiàn)金管理,國庫資金風(fēng)險管理。

              (六)負(fù)責(zé)辦理資金支付,財政直接支付、財政授權(quán)支付用款計劃審批、下達(dá),辦理資金支付具體業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)財政資金的調(diào)度,負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位人員工資統(tǒng)一發(fā)放。

              (七)負(fù)責(zé)財政收支總預(yù)算會計和財政專戶會計核算,收支信息統(tǒng)計和報送。

              (八)負(fù)責(zé)國庫集中支付信息化體系搭建與維護(hù)。

              (九)負(fù)責(zé)財政支付票據(jù)管理,銀行預(yù)留印鑒、專用印章的管理,財政支付電子化身份認(rèn)證和電子簽名管理。

              (十)負(fù)責(zé)編制和公開財政收支決算、政府綜合財務(wù)報告、匯編部門決算。

              (十一)完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

              二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

              柳州市第四十六中學(xué)屬于柳南區(qū)教育局下設(shè)的二級預(yù)算單位,單位性質(zhì)是事業(yè)單位。設(shè)置的處室有:辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、信息科研處、團(tuán)委、保衛(wèi)科。

              三、人員構(gòu)成情況

              柳州市第四十六中學(xué):實名編人員228人,控制數(shù)11人。

              第二部分

              柳州市第四十六中學(xué)2024年部門預(yù)算表

              一、部門收支總表

              二、部門收入總表

              三、部門支出總表

              四、財政撥款收支總表

              五、一般公共預(yù)算支出表

              六、一般公共預(yù)算基本支出表

              七、財政撥款三公兩費(fèi)支出表

              八、政府性基金預(yù)算支出表

              九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

              十、本級項目績效目標(biāo)公開表

              上述報表詳見附件

              第三部分

              柳州市第四十六中學(xué)2024年部門預(yù)算情況說明

              一、關(guān)于柳州市第四十六中學(xué)2024年部門收支預(yù)算情況的總體說明

              按照綜合預(yù)算的原則,柳州市第四十六中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳州市第四十六中學(xué)2024年收支總預(yù)算57,659,013.51元。比2023年預(yù)算數(shù)增加9,038,216.16元,增加的主要原因是人員增加。

              、關(guān)于柳州市第四十六中學(xué)2024年部門收入預(yù)算情況說明

              柳州市第四十六中學(xué)2024年收支總預(yù)算57,659,013.51元。比2023年預(yù)算數(shù)增加9,038,216.16元,增加的主要原因是人員增加。

              三、關(guān)于柳州市第四十六中學(xué)2024年部門支出預(yù)算情況說明

              柳州市第四十六中學(xué)2024年支出總預(yù)算57,659,013.51元。比2023年預(yù)算數(shù)增加9,038,216.16元,增加的主要原因是人員增加。

              四、關(guān)于柳州市第四十六中學(xué)2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

              柳州市第四十六中學(xué)2024年收支總預(yù)算52,422,213.51元。比2023年預(yù)算數(shù)增加9,038,216.16元,增加的主要原因是人員增加。收入為一般公共預(yù)算撥款,無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入52,422,213.51元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)6,995,286.86元;支出包括:一般公共服務(wù)支出156,859.08元、教育支出39,848,452.21元、社會保障和就業(yè)支出11,112,478.15元、衛(wèi)生健康支出3,214,832.23元、住房保障支出3,326,391.84元。

              五、關(guān)于柳州市第四十六中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出情況說明

              1.初中教育支出預(yù)算39,430,144.21元,同比增加9,255,395.4元,主要用于學(xué)校人員工資、事業(yè)運(yùn)行、公用經(jīng)費(fèi)等,增加的主要原因人員增加;

              2. 事業(yè)單位離退休支出1,198,492.98元,同比減少692,989.32元,主要用于離退休人員工資支出,減少的主要原因人員減少;

              3. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出4,435,189.12元,同比增加284,461.57元,主要用于繳納養(yǎng)老保險。增加的原因是人員增加及養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)增加;

              4. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5,440,366.05元,同比增加3,365,002.27元,主要用于繳納職業(yè)年金。增加的原因是人員增加及職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加;

              5. 死亡撫恤金支出38,430.00元,同比增加6,930.00元,主要用于去世人員遺屬補(bǔ)助。增加的原因是接受補(bǔ)助人員增加;

              6. 事業(yè)單位醫(yī)保2,382,906.22元,同比增加161,344.21元,主要用于繳納醫(yī)療保險。增加的原因是人員增加及醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)增加;

              7. 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助831,926.01元,主要用于醫(yī)療補(bǔ)助。同比增加831,926.01元,增加原因是2023年不列入預(yù)算。

              8.住房公積金3,326,391.84元,同比增加105,225.94元。主要用于繳納職工公積金。增加的原因是人數(shù)增加導(dǎo)致公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

              六、關(guān)于柳州市第四十六中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

              柳州市第四十六中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出45,544,984.92元,其中:人員經(jīng)費(fèi)43,757,019.27元,主要包括:基本工資12,793,124.40元、津貼補(bǔ)貼526,438.00元、績效工資:12,386,600.80元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)4,435,189.12元、職業(yè)年金繳費(fèi)5,440,366.05元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)2,162,154.70元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)831,926.01元、其他社會保障繳費(fèi)194,039.52元、住房公積金3,326,391.84元、醫(yī)療費(fèi)26,712.00元、其他工資福利支出399,303.85元、對個人和家庭的補(bǔ)助1,234,772.98元、離休費(fèi)509,880.00元,退休費(fèi)116,559.30元、生活補(bǔ)助38,430.00元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助569,903.68元。人員經(jīng)費(fèi)比2023年預(yù)算增加4,400,627.67元,增加的主要原因是人員增加、增加了對個人和家庭的補(bǔ)助及生活補(bǔ)助的預(yù)算。

              公用經(jīng)費(fèi)1,787,965.65元,主要包括:工會經(jīng)費(fèi)866,210.90

              元、辦公費(fèi)60,000.00元、印刷費(fèi)40,000.00元、水費(fèi)45,250.00元、電費(fèi)300,000.00元、郵電費(fèi)97,200.00元、物業(yè)管理費(fèi)28,000.00元、差旅費(fèi)5,000.00元、維護(hù)費(fèi)21,150.00元、會議費(fèi)22,600.00元、培訓(xùn)費(fèi)150,000.00元、其他交通費(fèi)用7,200.00元、其他商品和服務(wù)支出145,354.75元。公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算增加588,106.9元,增加的主要原因是人員增加。

              七、關(guān)于柳州市第四十六中學(xué)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

              柳州市第四十六中學(xué)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元,其中:因公出國(境)費(fèi)0元、公務(wù)用車購置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平。

              八、關(guān)于柳州市第四十六中學(xué)2024年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

              柳州市第四十六中學(xué)2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

              九、關(guān)于柳州市第四十六中學(xué)2024年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

              柳州市第四十六中學(xué)2024年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

              十、其他重要事項的情況說明

              一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

              柳州市第四十六中學(xué)是事業(yè)單位,參照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,787,965.65元,主要包括:工會經(jīng)費(fèi)866,210.90

              元、辦公費(fèi)60,000.00元、印刷費(fèi)40,000.00元、水費(fèi)45,250.00元、電費(fèi)300,000.00元、郵電費(fèi)97,200.00元、物業(yè)管理費(fèi)28,000.00元、差旅費(fèi)5,000.00元、維護(hù)費(fèi)21,150.00元、會議費(fèi)22,600.00元、培訓(xùn)費(fèi)150,000.00元、其他交通費(fèi)用7,200.00元、其他商品和服務(wù)支出145,354.75元。公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算增加588,106.9元,增加的主要原因是人員增加。

              (二)政府采購預(yù)算安排情況說明。

              2022年柳州市第四十六中學(xué)政府采購預(yù)算總額為40,000元。其中:貨物類采購40000元、工程類采購0元,服務(wù)類采購0元。

              (三)國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

              柳州市第四十六中學(xué)有車輛0輛。2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

              本校無國有資產(chǎn)占用情況。

              (四)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

              重點項目一:項目名稱課后服務(wù)補(bǔ)助,預(yù)算資金524萬元,2024年度績效目標(biāo)為按時支付,設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)1:指標(biāo)名稱柳州市第四十六中學(xué),計算符號=,指標(biāo)值1,計量單位所;設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)1:指標(biāo)名稱資金到位率,計算符號≥,指標(biāo)值90,計量單位%;設(shè)1條時效指標(biāo):時效指標(biāo)1計算符號定性,指標(biāo)值2024年;設(shè)1條成本指標(biāo):成本指標(biāo)1指標(biāo)名稱2024年課后服務(wù)補(bǔ)助費(fèi),計算符號=,指標(biāo)值5236800,計量單位元;設(shè)1條社會效益指標(biāo):指標(biāo)名稱維持學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn),計算符號定性,指標(biāo)值2024年;設(shè)1條滿意度指標(biāo):滿意度指標(biāo)1計算符號≥,指標(biāo)值95,計量單位%。

              第四部分名詞解釋

              (一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

              (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

              (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

              (四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

              (五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

              (六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

              (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

              (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

              (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

              (十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

              (十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

              (十二)對附屬單位補(bǔ)助支出:指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

              (十三)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

              (十四)“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

              1

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