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            1. 柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年預算公開

              來源: 柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心  |   發(fā)布日期: 2024-02-05 17:45   


              第一部分柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心概況

              一、主要職責

              二、機構設置情況

              三、人員構成情況

              第二部分柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年部門預算表

              一、部門收支總體情況表

              二、部門收入總體情況表

              三、部門支出總體情況表

              四、財政撥款收支總體情況表

              五、一般公共預算支出情況表

              六、一般公共預算基本支出情況表

              七、財政撥款三公兩費支出情況表

              八、政府性基金預算支出情況表

              九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

              十、本級項目績效目標公開表

              第三部分柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年部門預算情況說明

              第四部分名詞解釋

              第一部分柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心概況

              一、主要職責

              (一)承上啟下,聯(lián)系左右,協(xié)調(diào)內(nèi)外的樞紐。傳達領導指示,反饋各種信息,做到快捷和實效,服從大局,聽從指揮,令行禁止。

              (二)認真做好材料的撰寫、打印、信息上報工作和檔案管理等工作。

              (三)做好各種文件的收發(fā),復印及送達工作。

              (四)做好對本部門重大決策、會議、文件的執(zhí)行,以及領導交辦事項和群眾反映問題處理的貫徹落實,保證事事有著落、件件有回音。

              (五)確保政令暢通,不出差錯,全面完成辦會及服務等工作,做到讓上級領導及相關部門滿意。

              (六)完成上級主管部門交辦的其他工作任務?!?/span>

              二、機構設置情況

              柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心屬于柳州市柳南區(qū)委員會辦公室下設的二級預算單位,是全額撥款事業(yè)單位。

              三、人員構成情況

              柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心:全額撥款事業(yè)編制10人,實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員9人。

              第二部分柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年部門預算表

              一、部門收支總體情況表

              二、部門收入總體情況表

              三、部門支出總體情況表

              四、財政撥款收支總體情況表

              五、一般公共支出情況表

              六、一般公共預算基本支出情況表

              七、財政撥款三公兩費支出情況表

              八、政府性基金預算支出情況表

              九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

              十、本級項目績效目標公開表

              上述報表詳見附件

              第三部分柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年部門預算情況說明

              一、關于柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年部門收支預算情況的總體說明

              按照綜合預算的原則,柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年收支總預算1560395.05元,比2023年預算數(shù)增加304366.32元,增加的主要原因是結轉了部分社保款和一般公共預算等到今年。

              二、關于柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年部門收入預算情況說明

              柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年收入預算1560395.05元,其中:一般公共預算撥款收入1509311.19元,上年結轉結余51083.86元。比2023年預算數(shù)增加304366.32元,增加的主要原因是結轉了部分社保款和一般公共預算等到今年。

              三、關于柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年部門支出預算情況說明

              柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年支出預算1560395.05元1,256,028.73元,其中:基本支出1560395.05元1,256,028.73元。比2023年預算數(shù)增加304366.32元,增加的主要原因是結轉了部分社??詈鸵话愎差A算等到今年。

              四、關于柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

              柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年財政撥款收支總預算1560395.05元,比2023年預算數(shù)增加304366.32元。增加的主要原因是結轉了部分社??詈鸵话愎差A算等到今年。收入為一般公共預算撥款,無上級撥款和政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入1509311.19元、上級撥款0元、上年結轉0元;支出包括:一般公共服務支出1033860.96元、社會保障和就業(yè)支出261172.38元、衛(wèi)生健康支出140517.03元、住房保障支出124844.68元。

              五、關于柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年一般公共預算支出情況說明

              柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年一般公共預算支出1560395.05元,比2023年預算數(shù)增加304366.32元,增加的主要原因是結轉了部分社??詈鸵话愎差A算等到今年。

              具體支出情況如下:

              1.事業(yè)運行支出預算1029873.60元,其中基本支出1029873.6元,同比增加220695.12元,主要用于機關人員工資、事業(yè)運費、業(yè)務經(jīng)費等,增加的主要原因是去年事業(yè)運行科目調(diào)整到今年事業(yè)運行科目。

              2.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算154338.24元,其中基本支出154338.24元,同比增加28722.24元。用于繳納職工養(yǎng)老保險。增加的原因是去年結轉部分養(yǎng)老保險到今年支出。

              3、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算106834.14元,其中基本支出106834.14元,同比增加48411.9元。用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是今年預算含有去年結轉數(shù)。

              4、事業(yè)單位醫(yī)療支出預算82640.19元,其中基本支出82640.19元,同比增加17393.25元。用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。增加的原因是計算公式調(diào)整。

              5、公務員醫(yī)療補助支出預算57876.84元,其中基本支出57876.84元,同比減少24794.78元。用于繳納職工公務員醫(yī)療補助。減少的原因是去年含有結轉數(shù)而今年不含。

              6、住房公積金支出預算124844.68元,其中基本支出124844.68元,同比增加13938.64元。用于繳納職工公積金。增加的原因是計算公式調(diào)整。

              7.其他群眾團體事務支出預算3,987.36元,其中基本支出3,987.36元,與去年持平。用于支付工會經(jīng)費。

              六、關于柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年一般公共預算基本支出情況說明

              柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年一般公共預算基本支出1560395.05元,其中:人員經(jīng)費1403661.29元,主要包括:基本工資336672元、津貼補貼18720元、績效工資521735.2元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費154338.24元、職業(yè)年金繳費106834.14元、職工基本醫(yī)療保險繳費75239.89元、公務員醫(yī)療補助繳費57876.84元、其他社會保障繳費6752.30元、住房公積金124844.68元、醫(yī)療費648.00元。人員經(jīng)費比2023年預算增加311217.14元,增加的主要原因是今年職業(yè)年金增加。

              公用經(jīng)費156733.76元,主要包括:辦公費12500.00元、印刷費3000.00元、水費2500.00元、電費8000.00元、郵電費6500.00元、物業(yè)管理費2000.00元、差旅費33000.00元、維護費4000.00元、會議費4000.00元、培訓費6000.00元、公務接待費3500.00元、工會經(jīng)費22733.76元、其他商品和服務支出49000.00元。公用經(jīng)費較2023年預算增加10405.92元,增加的主要原因是去年部分工會經(jīng)費結轉到今年。

              七、關于柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

              柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3500.00元,其中:因公出國(境)費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費3500.00元。2024年“三公”經(jīng)費預算與去年持平。其中因公出國(境)費與去年持平、公務用車購置費與去年持平、公務用車運行費與去年持平、公務接待費與去年持平。

              八、關于柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年政府性基金預算支出情況的說明

              柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

              九、關于柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

              柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年無國有資本經(jīng)營支出預算。

              十、其他重要事項的情況說明

              (一)機關運行經(jīng)費安排情況說明

              柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心屬于事業(yè)單位,2024年參照機關運行經(jīng)費安排預算156733.76元,主要包括:辦公費12500.00元、印刷費3000.00元、水費2500.00元、電費8000.00元、郵電費6500.00元、物業(yè)管理費2000.00元、差旅費33000.00元、維護費4000.00元、會議費4000.00元、培訓費6000.00元、公務接待費3500.00元、工會經(jīng)費22733.76元、其他商品和服務支出49000.00元。公用經(jīng)費較2023年預算增加10405.92元,增加的主要原因是去年部分工會經(jīng)費結轉到今年。

              (二)政府采購預算安排情況說明。

              2024年柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心政府采購預算總額為0元。

              2024年柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心政府購買服務預算總額為0元。

              (三)國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

              柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心有車輛0輛。2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

              本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

              (四)重點項目預算績效目標等情況說明

              2024年柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心部門預算未安排項目支出,所以無重點項目列入重點項目績效考核范圍。

              年度預算項目績效表詳見附件。

              第四部分名詞解釋

              (一)一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

              (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

              (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

              (四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

              (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

              (六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

              (七)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

              (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

              (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

              (十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

              (十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

              (十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

              (十三)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              (十四)“機關運行經(jīng)費”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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              2024年
              柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年預算公開
              來源:柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心 時間:2024-02-05 17:45


              第一部分柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心概況

              一、主要職責

              二、機構設置情況

              三、人員構成情況

              第二部分柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年部門預算表

              一、部門收支總體情況表

              二、部門收入總體情況表

              三、部門支出總體情況表

              四、財政撥款收支總體情況表

              五、一般公共預算支出情況表

              六、一般公共預算基本支出情況表

              七、財政撥款三公兩費支出情況表

              八、政府性基金預算支出情況表

              九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

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              第三部分柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年部門預算情況說明

              第四部分名詞解釋

              第一部分柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心概況

              一、主要職責

              (一)承上啟下,聯(lián)系左右,協(xié)調(diào)內(nèi)外的樞紐。傳達領導指示,反饋各種信息,做到快捷和實效,服從大局,聽從指揮,令行禁止。

              (二)認真做好材料的撰寫、打印、信息上報工作和檔案管理等工作。

              (三)做好各種文件的收發(fā),復印及送達工作。

              (四)做好對本部門重大決策、會議、文件的執(zhí)行,以及領導交辦事項和群眾反映問題處理的貫徹落實,保證事事有著落、件件有回音。

              (五)確保政令暢通,不出差錯,全面完成辦會及服務等工作,做到讓上級領導及相關部門滿意。

              (六)完成上級主管部門交辦的其他工作任務?!?/span>

              二、機構設置情況

              柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心屬于柳州市柳南區(qū)委員會辦公室下設的二級預算單位,是全額撥款事業(yè)單位。

              三、人員構成情況

              柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心:全額撥款事業(yè)編制10人,實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員9人。

              第二部分柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年部門預算表

              一、部門收支總體情況表

              二、部門收入總體情況表

              三、部門支出總體情況表

              四、財政撥款收支總體情況表

              五、一般公共支出情況表

              六、一般公共預算基本支出情況表

              七、財政撥款三公兩費支出情況表

              八、政府性基金預算支出情況表

              九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

              十、本級項目績效目標公開表

              上述報表詳見附件

              第三部分柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年部門預算情況說明

              一、關于柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年部門收支預算情況的總體說明

              按照綜合預算的原則,柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年收支總預算1560395.05元,比2023年預算數(shù)增加304366.32元,增加的主要原因是結轉了部分社??詈鸵话愎差A算等到今年。

              二、關于柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年部門收入預算情況說明

              柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年收入預算1560395.05元,其中:一般公共預算撥款收入1509311.19元,上年結轉結余51083.86元。比2023年預算數(shù)增加304366.32元,增加的主要原因是結轉了部分社??詈鸵话愎差A算等到今年。

              三、關于柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年部門支出預算情況說明

              柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年支出預算1560395.05元1,256,028.73元,其中:基本支出1560395.05元1,256,028.73元。比2023年預算數(shù)增加304366.32元,增加的主要原因是結轉了部分社??詈鸵话愎差A算等到今年。

              四、關于柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

              柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年財政撥款收支總預算1560395.05元,比2023年預算數(shù)增加304366.32元。增加的主要原因是結轉了部分社??詈鸵话愎差A算等到今年。收入為一般公共預算撥款,無上級撥款和政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入1509311.19元、上級撥款0元、上年結轉0元;支出包括:一般公共服務支出1033860.96元、社會保障和就業(yè)支出261172.38元、衛(wèi)生健康支出140517.03元、住房保障支出124844.68元。

              五、關于柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年一般公共預算支出情況說明

              柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年一般公共預算支出1560395.05元,比2023年預算數(shù)增加304366.32元,增加的主要原因是結轉了部分社保款和一般公共預算等到今年。

              具體支出情況如下:

              1.事業(yè)運行支出預算1029873.60元,其中基本支出1029873.6元,同比增加220695.12元,主要用于機關人員工資、事業(yè)運費、業(yè)務經(jīng)費等,增加的主要原因是去年事業(yè)運行科目調(diào)整到今年事業(yè)運行科目。

              2.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預算154338.24元,其中基本支出154338.24元,同比增加28722.24元。用于繳納職工養(yǎng)老保險。增加的原因是去年結轉部分養(yǎng)老保險到今年支出。

              3、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算106834.14元,其中基本支出106834.14元,同比增加48411.9元。用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是今年預算含有去年結轉數(shù)。

              4、事業(yè)單位醫(yī)療支出預算82640.19元,其中基本支出82640.19元,同比增加17393.25元。用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。增加的原因是計算公式調(diào)整。

              5、公務員醫(yī)療補助支出預算57876.84元,其中基本支出57876.84元,同比減少24794.78元。用于繳納職工公務員醫(yī)療補助。減少的原因是去年含有結轉數(shù)而今年不含。

              6、住房公積金支出預算124844.68元,其中基本支出124844.68元,同比增加13938.64元。用于繳納職工公積金。增加的原因是計算公式調(diào)整。

              7.其他群眾團體事務支出預算3,987.36元,其中基本支出3,987.36元,與去年持平。用于支付工會經(jīng)費。

              六、關于柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年一般公共預算基本支出情況說明

              柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年一般公共預算基本支出1560395.05元,其中:人員經(jīng)費1403661.29元,主要包括:基本工資336672元、津貼補貼18720元、績效工資521735.2元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費154338.24元、職業(yè)年金繳費106834.14元、職工基本醫(yī)療保險繳費75239.89元、公務員醫(yī)療補助繳費57876.84元、其他社會保障繳費6752.30元、住房公積金124844.68元、醫(yī)療費648.00元。人員經(jīng)費比2023年預算增加311217.14元,增加的主要原因是今年職業(yè)年金增加。

              公用經(jīng)費156733.76元,主要包括:辦公費12500.00元、印刷費3000.00元、水費2500.00元、電費8000.00元、郵電費6500.00元、物業(yè)管理費2000.00元、差旅費33000.00元、維護費4000.00元、會議費4000.00元、培訓費6000.00元、公務接待費3500.00元、工會經(jīng)費22733.76元、其他商品和服務支出49000.00元。公用經(jīng)費較2023年預算增加10405.92元,增加的主要原因是去年部分工會經(jīng)費結轉到今年。

              七、關于柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

              柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3500.00元,其中:因公出國(境)費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費3500.00元。2024年“三公”經(jīng)費預算與去年持平。其中因公出國(境)費與去年持平、公務用車購置費與去年持平、公務用車運行費與去年持平、公務接待費與去年持平。

              八、關于柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年政府性基金預算支出情況的說明

              柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

              九、關于柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

              柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心2024年無國有資本經(jīng)營支出預算。

              十、其他重要事項的情況說明

              (一)機關運行經(jīng)費安排情況說明

              柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心屬于事業(yè)單位,2024年參照機關運行經(jīng)費安排預算156733.76元,主要包括:辦公費12500.00元、印刷費3000.00元、水費2500.00元、電費8000.00元、郵電費6500.00元、物業(yè)管理費2000.00元、差旅費33000.00元、維護費4000.00元、會議費4000.00元、培訓費6000.00元、公務接待費3500.00元、工會經(jīng)費22733.76元、其他商品和服務支出49000.00元。公用經(jīng)費較2023年預算增加10405.92元,增加的主要原因是去年部分工會經(jīng)費結轉到今年。

              (二)政府采購預算安排情況說明。

              2024年柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心政府采購預算總額為0元。

              2024年柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心政府購買服務預算總額為0元。

              (三)國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

              柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心有車輛0輛。2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

              本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

              (四)重點項目預算績效目標等情況說明

              2024年柳州市柳南區(qū)機關綜合業(yè)務輔助中心部門預算未安排項目支出,所以無重點項目列入重點項目績效考核范圍。

              年度預算項目績效表詳見附件。

              第四部分名詞解釋

              (一)一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

              (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

              (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

              (四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

              (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

              (六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

              (七)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

              (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

              (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

              (十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

              (十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

              (十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

              (十三)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              (十四)“機關運行經(jīng)費”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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