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            1. 柳州市智美小學(xué)2024年預(yù)算公開

              來源: 柳州市智美小學(xué)  |   發(fā)布日期: 2024-02-05 17:45   


              目錄

              第一部分柳州市智美小學(xué)概況

              一、主要職責(zé)

              二、機構(gòu)設(shè)置情況

              三、人員構(gòu)成情況

              第二部分柳州市智美小學(xué)2024年部門預(yù)算表

              一、部門收支總表

              二、部門收入總表

              三、部門支出總表

              四、財政撥款收支總表

              五、一般公共預(yù)算支出表

              六、一般公共預(yù)算基本支出表

              七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

              八、政府性基金預(yù)算支出表

              九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

              第三部分柳州市智美小學(xué)2024年部門預(yù)算情況說明

              第四部分名詞解釋

              第一部分

              柳州市智美小學(xué)概況

              一、 主要職責(zé)

              (一)研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略法,貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

              (二)研究擬定學(xué)校規(guī)劃和年度計劃,組織實施教育體制和辦學(xué)體制改革。

              (三)管理和指導(dǎo)學(xué)?;A(chǔ)教育工作,確保普及九年義務(wù)教育工作成果。

              (四)管理學(xué)校教育經(jīng)費,執(zhí)行財務(wù)管理制度。

              (五)負責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作,規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作,負責(zé)做好社會綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

              二、 機構(gòu)設(shè)置情況

              柳州市智美小學(xué)屬于柳南區(qū)教育局下設(shè)的二級預(yù)算單位,單位性質(zhì)是事業(yè)單位。設(shè)置的處室有:辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、財務(wù)處、黨辦、工會、大隊部。

              三、人員構(gòu)成情況

              柳州市智美小學(xué):事業(yè)編制總量101人(其中100人為實名編制,1人為聘用控制數(shù)編制)。實有實名編制財政供養(yǎng)人員98人,聘用控制數(shù)財政供養(yǎng)人員1人,

              第二部分

              柳州市智美小學(xué)2024年部門預(yù)算表

              一、部門收支總表

              二、部門收入總表

              三、部門支出總表

              四、財政撥款收支總表

              五、一般公共預(yù)算支出表

              六、一般公共預(yù)算基本支出表

              七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

              八、政府性基金預(yù)算支出表

              九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

              上述報表詳見附件

              第三部分

              柳州市智美小學(xué)

              2024年部門預(yù)算情況說明

              一、關(guān)于柳州市智美小學(xué)2024年部門收支預(yù)算情況的總體說明

              按照綜合預(yù)算的原則,柳州市智美小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括:教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。柳州市智美小學(xué)2024年收支總預(yù)算21,313,892.20元,比2023年預(yù)算數(shù)增加3,820,089.74元,增加的主要原因是人員工資標(biāo)準調(diào)高,相應(yīng)的工資及社保增加;學(xué)生人數(shù)增加,校內(nèi)課后服務(wù)費收入增加;結(jié)轉(zhuǎn)2023年部分社???、生均公用經(jīng)費和工會經(jīng)費到今年。

              二、關(guān)于柳州市智美小學(xué)2024年部門收入預(yù)算情況說明

              柳州市智美小學(xué)2024年收入預(yù)算21,313,892.20元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入15,821,686.62元,比2023年預(yù)算數(shù)增加378,864.16元,增加的主要原因是人員工資標(biāo)準調(diào)高,相應(yīng)的工資及社保增加、公務(wù)員醫(yī)療補助列入今年預(yù)算。其他收入2,587,200.00元,比2023年預(yù)算數(shù)增加536,220.00元,增加的主要原因是學(xué)生人數(shù)增加,校內(nèi)課后服務(wù)費收入增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,905,005.58元,比2023年預(yù)算數(shù)增加2,905,005.58元,增加的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)2023年部分社???、生均公用經(jīng)費和工會經(jīng)費到今年。

              三、關(guān)于柳州市智美小學(xué)2024年部門支出預(yù)算情況說明

              柳州市智美小學(xué)2024年支出預(yù)算21,313,892.20元,其中:基本支出15,796,369.08元,比2023年預(yù)算數(shù)增加1,686,046.62元,增加的主要原因是職業(yè)年金今年預(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)、公務(wù)員醫(yī)療補助列入今年預(yù)算、工會經(jīng)費包含2022年和2023年的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。項目支出5,517,523.12元,比2023年預(yù)算數(shù)增加2,134,043.12元,增加的主要原因是學(xué)生人數(shù)增加,校內(nèi)課后服務(wù)費收入增加;2024年生均公用經(jīng)費列入項目支出預(yù)算,2023年生均公用經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至今年項目支出預(yù)算。

              四、關(guān)于柳州市智美小學(xué)2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

              柳州市智美小學(xué)2024年財政撥款收支總預(yù)算18,726,692.20元,比2023年預(yù)算數(shù)增加3,283,869.74元,增加的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)2023年部分社???、生均公用經(jīng)費和工會經(jīng)費到今年預(yù)算,以及公務(wù)員醫(yī)療補助列入今年預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算撥款收入15,821,686.62元、政府性基金預(yù)算撥款0.00元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00元、上年結(jié)余的一般公共預(yù)算撥款收入2,905,005.58元;支出包括:一般公共服務(wù)支出45,612.00元、教育支出12,629,479.95元、社會保障和就業(yè)支出3,669,479.95元、衛(wèi)生健康支出1,143,553.30元、住房保障支出1,238,567.00元。

              五、關(guān)于柳州市智美小學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出情況說明

              柳州市智美小學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出18,726,692.20元,比2023年預(yù)算數(shù)增加3,283,869.74元,增加的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)2023年部分社???、生均公用經(jīng)費和工會經(jīng)費到今年預(yù)算,以及公務(wù)員醫(yī)療補助列入今年預(yù)算。其中:基本支出15,796,369.08元,項目支出2,930,323.12元,具體支出情況如下:

              (一)其他群眾團體事務(wù)支出預(yù)算45,612.00元,全部為基本支出45,612.00元。同比增加45,612.00元,主要支付工會經(jīng)費,增加的原因是結(jié)轉(zhuǎn)2022年剩余工會經(jīng)費到今年。

              (二)小學(xué)教育預(yù)算11,077,159.95元,其中:基本支出9,699,156.83元,項目支出1,378,003.12元。同比上年減少100,583.87元,主要用于教師人員工資、公用經(jīng)費。減少的主要原因是控制數(shù)教師減少,相應(yīng)的工資支出減少;

              (三)初中教育預(yù)算1,552,320.00元,全部為項目支出1,552,320.00元。同比上年增加1,552,320.00元,主要用于學(xué)生生均公用經(jīng)費。增加的主要原因是2024年生均公用經(jīng)費列入該科目。

              (四) 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預(yù)算2,087,689.14元,全部為基本支出2,087,689.14元,同比增加1,322,188.98元,用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是今年預(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

              (五)事業(yè)單位離退休支出預(yù)算9,126.81元,全部為基本支出9126.81元,同比增加9,126.81元。用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問等。增加的原因是退休人員增加,相應(yīng)的退休支出增加。

              (六)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算1,572,664.00元,全部為基本支出1,572,664.00元。主要用于繳納養(yǎng)老保險。同比上年增加41,663.68元,增加的主要原因是人員工資標(biāo)準調(diào)高,養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。

              (七)事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算845,197.75元,全部為基本支出845,197.75元,同比增加24,869.83元。用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。增加的主要原因是人員工資標(biāo)準調(diào)高,醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加。

              (八)公務(wù)員醫(yī)療補助支出預(yù)算298355.55元,全部為基本支出298355.55元,同比增加298355.55元。用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補助。增加的原因是公務(wù)員醫(yī)療補助列入今年預(yù)算。

              (九)住房公積金支出預(yù)算1,238,567.00元,全部為基本支出1,238,567.00元,同比增加90,316.76元。用于繳納職工公積金。增加的主要原因是人員工資標(biāo)準調(diào)高,住房公積金繳費基數(shù)增加。

              六、關(guān)于柳州市智美小學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

              柳州市智美小學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出15,796,369.08元,其中:人員經(jīng)費15,202,489.80元,主要包括:基本工資4,191,320.00元、津貼補貼207,574.00元、績效工資4,702,946.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,572,664.00元、職業(yè)年金繳費2,087,689.14元、職工基本醫(yī)療保險繳費766,673.70元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費298355.55元、其他社會保障繳費68,804.05元、住房公積金1,238,567.00元、醫(yī)療費9,720.00元、其他工資福利支出49,049.55元、退休費7,195.50元、醫(yī)療費補助1,931.31元。人員經(jīng)費比2023年預(yù)算增加1,550,901.66元,增加的主要原因是職業(yè)年金今年預(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)、公務(wù)員醫(yī)療補助列入今年預(yù)算。

              公用經(jīng)費593,879.28元,主要包括:工會經(jīng)費293,879.28元、其他商品和服務(wù)支出(伙食補助費)300,000.00元。同比上年增加135,144.96元,增加的主要原因是2022年、2023年工會經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至今年。

              七、關(guān)于柳州市智美小學(xué)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

              柳州市智美小學(xué)2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,與上年持平,具體如下:

              1.因公出國(境)費2024年預(yù)算安排0萬元,與上年持平。

              2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算安排0萬元,與上年持平。

              3.公務(wù)用車購置及運行費2024年預(yù)算安排0萬元,與上年持平,其中:

              公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算安排0萬元,與上年持平;

              公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算安排0萬元,與上年持平。

              八、關(guān)于柳州市智美小學(xué)2024年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

              柳州市智美小學(xué)2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出預(yù)算0萬元,與上年持平。

              九、關(guān)于柳州市智美小學(xué)2024年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

              柳州市智美小學(xué)2024年安排的國有資本經(jīng)營支出預(yù)算0萬元,與上年持平。

              十、其他重要事項的情況說明

              (一)事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

              柳州市智美小學(xué)屬于事業(yè)單位,2024年事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排預(yù)算593,879.28元,主要包括:工會經(jīng)費293,879.28元、其他商品和服務(wù)支出(伙食補助費)300,000.00元。同比上年增加135,144.96元,增加的主要原因是2022年、2023年工會經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至今年。

              (二)政府采購預(yù)算安排情況說明。

              柳州市智美小學(xué)2024年政府采購預(yù)算總金額為484,516.89元,其中:貨物類采購96960.00元、工程類采購0元、服務(wù)類采購387,556.89元。

              (三)國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

              柳州市智美小學(xué)共有車輛0輛。2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

              本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

              (四)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

              重點項目一:項目名稱:城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費,預(yù)算資金155.232萬元,2024年度績效目標(biāo)為按計劃列支學(xué)校運轉(zhuǎn)、學(xué)生活動等項目經(jīng)費,設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)1.2023-2024年度學(xué)生人數(shù)=2156人;設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)1.配備資金到位率≥98%;設(shè)1條時效指標(biāo):時效指標(biāo)1.2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費支付完成時間為2024年;設(shè)1條成本指標(biāo):成本指標(biāo)1.小學(xué)生均公用經(jīng)費=720元/年、生;設(shè)1條社會效益指標(biāo):社會效益指標(biāo)1.城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費用于保障學(xué)校日常運轉(zhuǎn);設(shè)1條滿意度指標(biāo):滿意度指標(biāo)1.群眾滿意度≥95%。

              第四部分名詞解釋

              (一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

              (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

              (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

              (四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

              (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

              (六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

              (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

              (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

              (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

              (十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

              (十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

              (十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

              (十三)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

              (十四)“機關(guān)運行經(jīng)費”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


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              2024年
              柳州市智美小學(xué)2024年預(yù)算公開
              來源:柳州市智美小學(xué) 時間:2024-02-05 17:45


              目錄

              第一部分柳州市智美小學(xué)概況

              一、主要職責(zé)

              二、機構(gòu)設(shè)置情況

              三、人員構(gòu)成情況

              第二部分柳州市智美小學(xué)2024年部門預(yù)算表

              一、部門收支總表

              二、部門收入總表

              三、部門支出總表

              四、財政撥款收支總表

              五、一般公共預(yù)算支出表

              六、一般公共預(yù)算基本支出表

              七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

              八、政府性基金預(yù)算支出表

              九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

              第三部分柳州市智美小學(xué)2024年部門預(yù)算情況說明

              第四部分名詞解釋

              第一部分

              柳州市智美小學(xué)概況

              一、 主要職責(zé)

              (一)研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略法,貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

              (二)研究擬定學(xué)校規(guī)劃和年度計劃,組織實施教育體制和辦學(xué)體制改革。

              (三)管理和指導(dǎo)學(xué)?;A(chǔ)教育工作,確保普及九年義務(wù)教育工作成果。

              (四)管理學(xué)校教育經(jīng)費,執(zhí)行財務(wù)管理制度。

              (五)負責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作,規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作,負責(zé)做好社會綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

              二、 機構(gòu)設(shè)置情況

              柳州市智美小學(xué)屬于柳南區(qū)教育局下設(shè)的二級預(yù)算單位,單位性質(zhì)是事業(yè)單位。設(shè)置的處室有:辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、財務(wù)處、黨辦、工會、大隊部。

              三、人員構(gòu)成情況

              柳州市智美小學(xué):事業(yè)編制總量101人(其中100人為實名編制,1人為聘用控制數(shù)編制)。實有實名編制財政供養(yǎng)人員98人,聘用控制數(shù)財政供養(yǎng)人員1人,

              第二部分

              柳州市智美小學(xué)2024年部門預(yù)算表

              一、部門收支總表

              二、部門收入總表

              三、部門支出總表

              四、財政撥款收支總表

              五、一般公共預(yù)算支出表

              六、一般公共預(yù)算基本支出表

              七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

              八、政府性基金預(yù)算支出表

              九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

              上述報表詳見附件

              第三部分

              柳州市智美小學(xué)

              2024年部門預(yù)算情況說明

              一、關(guān)于柳州市智美小學(xué)2024年部門收支預(yù)算情況的總體說明

              按照綜合預(yù)算的原則,柳州市智美小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括:教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。柳州市智美小學(xué)2024年收支總預(yù)算21,313,892.20元,比2023年預(yù)算數(shù)增加3,820,089.74元,增加的主要原因是人員工資標(biāo)準調(diào)高,相應(yīng)的工資及社保增加;學(xué)生人數(shù)增加,校內(nèi)課后服務(wù)費收入增加;結(jié)轉(zhuǎn)2023年部分社???、生均公用經(jīng)費和工會經(jīng)費到今年。

              二、關(guān)于柳州市智美小學(xué)2024年部門收入預(yù)算情況說明

              柳州市智美小學(xué)2024年收入預(yù)算21,313,892.20元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入15,821,686.62元,比2023年預(yù)算數(shù)增加378,864.16元,增加的主要原因是人員工資標(biāo)準調(diào)高,相應(yīng)的工資及社保增加、公務(wù)員醫(yī)療補助列入今年預(yù)算。其他收入2,587,200.00元,比2023年預(yù)算數(shù)增加536,220.00元,增加的主要原因是學(xué)生人數(shù)增加,校內(nèi)課后服務(wù)費收入增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,905,005.58元,比2023年預(yù)算數(shù)增加2,905,005.58元,增加的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)2023年部分社??睢⑸媒?jīng)費和工會經(jīng)費到今年。

              三、關(guān)于柳州市智美小學(xué)2024年部門支出預(yù)算情況說明

              柳州市智美小學(xué)2024年支出預(yù)算21,313,892.20元,其中:基本支出15,796,369.08元,比2023年預(yù)算數(shù)增加1,686,046.62元,增加的主要原因是職業(yè)年金今年預(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)、公務(wù)員醫(yī)療補助列入今年預(yù)算、工會經(jīng)費包含2022年和2023年的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。項目支出5,517,523.12元,比2023年預(yù)算數(shù)增加2,134,043.12元,增加的主要原因是學(xué)生人數(shù)增加,校內(nèi)課后服務(wù)費收入增加;2024年生均公用經(jīng)費列入項目支出預(yù)算,2023年生均公用經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至今年項目支出預(yù)算。

              四、關(guān)于柳州市智美小學(xué)2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

              柳州市智美小學(xué)2024年財政撥款收支總預(yù)算18,726,692.20元,比2023年預(yù)算數(shù)增加3,283,869.74元,增加的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)2023年部分社???、生均公用經(jīng)費和工會經(jīng)費到今年預(yù)算,以及公務(wù)員醫(yī)療補助列入今年預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算撥款收入15,821,686.62元、政府性基金預(yù)算撥款0.00元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00元、上年結(jié)余的一般公共預(yù)算撥款收入2,905,005.58元;支出包括:一般公共服務(wù)支出45,612.00元、教育支出12,629,479.95元、社會保障和就業(yè)支出3,669,479.95元、衛(wèi)生健康支出1,143,553.30元、住房保障支出1,238,567.00元。

              五、關(guān)于柳州市智美小學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出情況說明

              柳州市智美小學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出18,726,692.20元,比2023年預(yù)算數(shù)增加3,283,869.74元,增加的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)2023年部分社保款、生均公用經(jīng)費和工會經(jīng)費到今年預(yù)算,以及公務(wù)員醫(yī)療補助列入今年預(yù)算。其中:基本支出15,796,369.08元,項目支出2,930,323.12元,具體支出情況如下:

              (一)其他群眾團體事務(wù)支出預(yù)算45,612.00元,全部為基本支出45,612.00元。同比增加45,612.00元,主要支付工會經(jīng)費,增加的原因是結(jié)轉(zhuǎn)2022年剩余工會經(jīng)費到今年。

              (二)小學(xué)教育預(yù)算11,077,159.95元,其中:基本支出9,699,156.83元,項目支出1,378,003.12元。同比上年減少100,583.87元,主要用于教師人員工資、公用經(jīng)費。減少的主要原因是控制數(shù)教師減少,相應(yīng)的工資支出減少;

              (三)初中教育預(yù)算1,552,320.00元,全部為項目支出1,552,320.00元。同比上年增加1,552,320.00元,主要用于學(xué)生生均公用經(jīng)費。增加的主要原因是2024年生均公用經(jīng)費列入該科目。

              (四) 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預(yù)算2,087,689.14元,全部為基本支出2,087,689.14元,同比增加1,322,188.98元,用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是今年預(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

              (五)事業(yè)單位離退休支出預(yù)算9,126.81元,全部為基本支出9126.81元,同比增加9,126.81元。用于支付退休人員工資、節(jié)日慰問等。增加的原因是退休人員增加,相應(yīng)的退休支出增加。

              (六)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算1,572,664.00元,全部為基本支出1,572,664.00元。主要用于繳納養(yǎng)老保險。同比上年增加41,663.68元,增加的主要原因是人員工資標(biāo)準調(diào)高,養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。

              (七)事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算845,197.75元,全部為基本支出845,197.75元,同比增加24,869.83元。用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險。增加的主要原因是人員工資標(biāo)準調(diào)高,醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加。

              (八)公務(wù)員醫(yī)療補助支出預(yù)算298355.55元,全部為基本支出298355.55元,同比增加298355.55元。用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補助。增加的原因是公務(wù)員醫(yī)療補助列入今年預(yù)算。

              (九)住房公積金支出預(yù)算1,238,567.00元,全部為基本支出1,238,567.00元,同比增加90,316.76元。用于繳納職工公積金。增加的主要原因是人員工資標(biāo)準調(diào)高,住房公積金繳費基數(shù)增加。

              六、關(guān)于柳州市智美小學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

              柳州市智美小學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出15,796,369.08元,其中:人員經(jīng)費15,202,489.80元,主要包括:基本工資4,191,320.00元、津貼補貼207,574.00元、績效工資4,702,946.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,572,664.00元、職業(yè)年金繳費2,087,689.14元、職工基本醫(yī)療保險繳費766,673.70元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費298355.55元、其他社會保障繳費68,804.05元、住房公積金1,238,567.00元、醫(yī)療費9,720.00元、其他工資福利支出49,049.55元、退休費7,195.50元、醫(yī)療費補助1,931.31元。人員經(jīng)費比2023年預(yù)算增加1,550,901.66元,增加的主要原因是職業(yè)年金今年預(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)、公務(wù)員醫(yī)療補助列入今年預(yù)算。

              公用經(jīng)費593,879.28元,主要包括:工會經(jīng)費293,879.28元、其他商品和服務(wù)支出(伙食補助費)300,000.00元。同比上年增加135,144.96元,增加的主要原因是2022年、2023年工會經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至今年。

              七、關(guān)于柳州市智美小學(xué)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

              柳州市智美小學(xué)2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,與上年持平,具體如下:

              1.因公出國(境)費2024年預(yù)算安排0萬元,與上年持平。

              2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算安排0萬元,與上年持平。

              3.公務(wù)用車購置及運行費2024年預(yù)算安排0萬元,與上年持平,其中:

              公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算安排0萬元,與上年持平;

              公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算安排0萬元,與上年持平。

              八、關(guān)于柳州市智美小學(xué)2024年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

              柳州市智美小學(xué)2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出預(yù)算0萬元,與上年持平。

              九、關(guān)于柳州市智美小學(xué)2024年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

              柳州市智美小學(xué)2024年安排的國有資本經(jīng)營支出預(yù)算0萬元,與上年持平。

              十、其他重要事項的情況說明

              (一)事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

              柳州市智美小學(xué)屬于事業(yè)單位,2024年事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排預(yù)算593,879.28元,主要包括:工會經(jīng)費293,879.28元、其他商品和服務(wù)支出(伙食補助費)300,000.00元。同比上年增加135,144.96元,增加的主要原因是2022年、2023年工會經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至今年。

              (二)政府采購預(yù)算安排情況說明。

              柳州市智美小學(xué)2024年政府采購預(yù)算總金額為484,516.89元,其中:貨物類采購96960.00元、工程類采購0元、服務(wù)類采購387,556.89元。

              (三)國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

              柳州市智美小學(xué)共有車輛0輛。2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

              本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

              (四)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

              重點項目一:項目名稱:城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費,預(yù)算資金155.232萬元,2024年度績效目標(biāo)為按計劃列支學(xué)校運轉(zhuǎn)、學(xué)生活動等項目經(jīng)費,設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)1.2023-2024年度學(xué)生人數(shù)=2156人;設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)1.配備資金到位率≥98%;設(shè)1條時效指標(biāo):時效指標(biāo)1.2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費支付完成時間為2024年;設(shè)1條成本指標(biāo):成本指標(biāo)1.小學(xué)生均公用經(jīng)費=720元/年、生;設(shè)1條社會效益指標(biāo):社會效益指標(biāo)1.城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費用于保障學(xué)校日常運轉(zhuǎn);設(shè)1條滿意度指標(biāo):滿意度指標(biāo)1.群眾滿意度≥95%。

              第四部分名詞解釋

              (一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

              (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

              (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

              (四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

              (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

              (六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

              (七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

              (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

              (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

              (十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

              (十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

              (十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

              (十三)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

              (十四)“機關(guān)運行經(jīng)費”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

              主辦單位:柳南區(qū)人民政府 承辦單位:柳南區(qū)發(fā)展和改革局
              地址:柳州市柳南區(qū)潭中西路10號柳南區(qū)政府元信大樓11樓
              電話:0772-3725701 郵箱:lnqfgj@163.com
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