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            1. 2021年柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所

              來源: 柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所  |   發(fā)布日期: 2021-02-20 17:50   

              目錄

              第一部分?柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所概況

              一、主要職責

              二、機構設置情況

              三、人員構成情況

              第二部分 柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年部門預算表

              一、財政撥款收支總表

              二、一般公共預算支出表

              三、一般公共預算基本支出表

              四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

              五、政府性基金預算支出表

              六、部門收支總表

              七、部門收入總表

              八、部門支出總表

              九、國有資本經(jīng)營支出預算表

              第三部分?柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年部門預算情況說明

              第四部分?名詞解釋

              第一部分?柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所概況

              一、主要職責

              主要負責新型農(nóng)村養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、社會救助、勞動力技能培訓與轉(zhuǎn)移等農(nóng)村社會保障服務性工作。

              二、機構設置情況

              柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所屬于柳南區(qū)南環(huán)街道下設的二級預算單位,是事業(yè)單位。

              三、人員構成情況

              柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所:事業(yè)編制4人,實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員3人。

              第二部分?柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年部門預算表

              一、財政撥款收支總表

              二、一般公共預算支出表

              三、一般公共預算基本支出表

              四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

              五、政府性基金預算支出表

              六、部門收支總表

              七、部門收入總表

              八、部門支出總表

              九、國有資本經(jīng)營支出預算表

              上述報表詳見附件

              第三部分?柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年部門預算情況說明

              一、關于柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

              柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年財政撥款收支總預算255,575.03元,比2020年預算數(shù)減少149,403.9元,減少的主要原因是按上級要求壓減開支。收入為一般公共預算撥款,無上級撥款和政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入255,575.03元、上級撥款0元、上年結轉(zhuǎn)0元;支出包括:一般公共服務支出400.00元、社會保障和就業(yè)支出205,727.18元、衛(wèi)生健康支出25,286.09元、住房保障支出24,161.76元。

              二、關于柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年一般公共預算支出情況說明

              (一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

              柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年一般公共預算當年撥款255,575.03元,比2020年預算數(shù)減少149,403.9元,減少的主要原因是按上級要求壓減開支。

              (二)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

              1.一般公共服務類科目支出預算400.00元,占支出總預算的0.16%,同比減少2,520.00元,主要用于機關人員工資、行政運費、業(yè)務經(jīng)費等,減少的主要原因按上級要求壓減開支;

              2.社會保障和就業(yè)支出205,727.18元,占支出總預算的80.50%,同比減少115,551.16元,主要用于繳納養(yǎng)老保險,減少的原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)減少;

              3.衛(wèi)生健康支出預算25,286.09元,占支出總預算的9.89%,同比減少18,259.58元,主要用于繳納醫(yī)療保險。減少的原因是公務員醫(yī)療保險繳費調(diào)整了計費周期,由當年7月到次年6月為一周期調(diào)整為1-12月為一周期,公務員醫(yī)療保險去年已經(jīng)繳完一周期的費用,今年只需要做7-12月的預算;

              4.住房保障支出類科目支出預算24,161.76元;占支出總預算的9.45%,同比減少13,073.16元。用于繳納職工公積金。減少的原因是公積金繳費基數(shù)減少。

              三、關于柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年一般公共預算基本支出情況說明

              柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年一般公共預算基本支出255,575.03元,其中:人員經(jīng)費230,048.07元,主要包括:基本工資(73,641.12元,比2020年減少46,189.32元)、津貼補貼(0元,比2020年減少5,760.00元)、獎金(6,136.76元,比2020年減少3,849.11)、績效工資(57,933.60元,比2020年減少31,108.04)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(32,215.68元,比2020年減少17,430.89元)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(13,578.12元,比2020年減少8,597.30元)、公務員醫(yī)療補助繳費(9,075.18元,比2020年減少8,826.70元)、其他社會保障繳費(1,210.14元,比2020年減少1,592.23元)、住房公積金(24,161.76元,比2020年減少13,073.16元)、醫(yī)療費(444.00元,比2020年減少222.00元)、退休費(10,673.06元,比2020年增加10,673.06元)、醫(yī)療費補助(978.65元,比2020年增加978.65元)。人員經(jīng)費比2020年預算減少124,997.04元,減少的主要原因是人員退休。

              公用經(jīng)費25,526.96元,主要包括:辦公費(8,000.00元,比2020年減少8,000.00元)、印刷費(1,000.00元,比2020年減少1,000.00元)、水費(400.00元,比2020年減少400.00元)、電費(2,400.00元,比2020年減少2,400.00元)、郵電費(1,400.00元,比2020年減少1,400.00元)、物業(yè)管理費(400.00元,比2020年減少400.00元)、差旅費(1,000.00元,比2020年減少1,000.00元)、維護費(1,060.00元,比2020年減少1,060.00元)、會議費(1,200.00元,比2020年減少1,200.00元)、培訓費(1,200.00元,比2020年減少1,200.00元)、公務接待費(720.00元,比2020年減少720.00元)、工會經(jīng)費(2,726.96元,比2020年減少1,606.86元)、其他商品和服務支出(4,020.00元,比2020年減少4,020.00元)。公用經(jīng)費較2020年預算減少49,933.82元,減少的原因是按上級要求壓減開支。

              四、關于柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

              柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為720元,其中:因公出國(境)費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費720元。2021年“三公”經(jīng)費預算比2020年預算減少720元,其中因公出國(境)費、公務用車購置費、公務用車運行費與去年持平,公務接待費減少720元,減少的原因是柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所編制減少1人,相應計算出的招待費就減少720元。

              五、關于柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年政府性基金預算支出情況的說明

              柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

              六、關于柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年收支預算情況的總體說明

              按照綜合預算的原則,柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年收支總預算255,575.03元。2020年預算數(shù)減少149,403.90元,減少的主要原因是按上級要求壓減開支和人員退休。

              七、關于柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年收入預算情況說明

              柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年收入預算255,575.03元,其中:一般公共預算撥款收入255,575.03元,占100%2020年預算數(shù)減少149,403.90元,減少的主要原因是按上級要求壓減開支和人員退休。

              八、關于柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年支出預算情況說明

              柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年支出預算255,575.03元,其中:基本支出255,575.03元,占100%。2020年預算數(shù)減少149,403.90元,減少的主要原因是按上級要求壓減開支。

              九、關于柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

              柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年無國有資本經(jīng)營支出預算。

              十、其他重要事項的情況說明

              (一)機關運行經(jīng)費安排情況說明

              柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所屬于事業(yè)單位,2021年參照機關運行經(jīng)費安排預算25,526.96元,主要包括:辦公費(8,000.00元,比2020年減少8,000.00元)、印刷費(1,000.00元,比2020年減少1,000.00元)、水費(400.00元,比2020年減少400.00元)、電費(2,400.00元,比2020年減少2,400.00元)、郵電費(1,400.00元,比2020年減少1,400.00元)、物業(yè)管理費(400.00元,比2020年減少400.00元)、差旅費(1,000.00元,比2020年減少1,000.00元)、維護費(1,060.00元,比2020年減少1,060.00元)、會議費(1,200.00元,比2020年減少1,200.00元)、培訓費(1,200.00元,比2020年減少1,200.00元)、公務接待費(720.00元,比2020年減少720.00元)、工會經(jīng)費(2,726.96元,比2020年減少1,606.86元)、其他商品和服務支出(4,020.00元,比2020年減少4,020.00元)。公用經(jīng)費較2020年預算減少49,933.82元,減少的原因是按上級要求壓減開支。

              (二)政府采購預算安排情況說明。

              2021年柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所無政府采購預算安排。

              (三)國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

              柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所有車輛0輛。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

              本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

              (四)重點項目預算績效目標等情況說明

              2021年柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所部門預算共有050萬元以上的項目列入績效考核范圍。

              第四部分?名詞解釋

              (一)一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

              (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

              (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

              (四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

              (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

              (六)上年結轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

              (七)結轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

              (八)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

              (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

              (十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

              (十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

              (十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

              (十三)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              (十四)“機關運行經(jīng)費”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



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              2021年
              2021年柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所
              來源:柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所 時間:2021-02-20 17:50

              目錄

              第一部分?柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所概況

              一、主要職責

              二、機構設置情況

              三、人員構成情況

              第二部分 柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年部門預算表

              一、財政撥款收支總表

              二、一般公共預算支出表

              三、一般公共預算基本支出表

              四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

              五、政府性基金預算支出表

              六、部門收支總表

              七、部門收入總表

              八、部門支出總表

              九、國有資本經(jīng)營支出預算表

              第三部分?柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年部門預算情況說明

              第四部分?名詞解釋

              第一部分?柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所概況

              一、主要職責

              主要負責新型農(nóng)村養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、社會救助、勞動力技能培訓與轉(zhuǎn)移等農(nóng)村社會保障服務性工作。

              二、機構設置情況

              柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所屬于柳南區(qū)南環(huán)街道下設的二級預算單位,是事業(yè)單位。

              三、人員構成情況

              柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所:事業(yè)編制4人,實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員3人。

              第二部分?柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年部門預算表

              一、財政撥款收支總表

              二、一般公共預算支出表

              三、一般公共預算基本支出表

              四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

              五、政府性基金預算支出表

              六、部門收支總表

              七、部門收入總表

              八、部門支出總表

              九、國有資本經(jīng)營支出預算表

              上述報表詳見附件

              第三部分?柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年部門預算情況說明

              一、關于柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

              柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年財政撥款收支總預算255,575.03元,比2020年預算數(shù)減少149,403.9元,減少的主要原因是按上級要求壓減開支。收入為一般公共預算撥款,無上級撥款和政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入255,575.03元、上級撥款0元、上年結轉(zhuǎn)0元;支出包括:一般公共服務支出400.00元、社會保障和就業(yè)支出205,727.18元、衛(wèi)生健康支出25,286.09元、住房保障支出24,161.76元。

              二、關于柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年一般公共預算支出情況說明

              (一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

              柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年一般公共預算當年撥款255,575.03元,比2020年預算數(shù)減少149,403.9元,減少的主要原因是按上級要求壓減開支。

              (二)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

              1.一般公共服務類科目支出預算400.00元,占支出總預算的0.16%,同比減少2,520.00元,主要用于機關人員工資、行政運費、業(yè)務經(jīng)費等,減少的主要原因按上級要求壓減開支;

              2.社會保障和就業(yè)支出205,727.18元,占支出總預算的80.50%,同比減少115,551.16元,主要用于繳納養(yǎng)老保險,減少的原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)減少;

              3.衛(wèi)生健康支出預算25,286.09元,占支出總預算的9.89%,同比減少18,259.58元,主要用于繳納醫(yī)療保險。減少的原因是公務員醫(yī)療保險繳費調(diào)整了計費周期,由當年7月到次年6月為一周期調(diào)整為1-12月為一周期,公務員醫(yī)療保險去年已經(jīng)繳完一周期的費用,今年只需要做7-12月的預算;

              4.住房保障支出類科目支出預算24,161.76元;占支出總預算的9.45%,同比減少13,073.16元。用于繳納職工公積金。減少的原因是公積金繳費基數(shù)減少。

              三、關于柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年一般公共預算基本支出情況說明

              柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年一般公共預算基本支出255,575.03元,其中:人員經(jīng)費230,048.07元,主要包括:基本工資(73,641.12元,比2020年減少46,189.32元)、津貼補貼(0元,比2020年減少5,760.00元)、獎金(6,136.76元,比2020年減少3,849.11)、績效工資(57,933.60元,比2020年減少31,108.04)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(32,215.68元,比2020年減少17,430.89元)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(13,578.12元,比2020年減少8,597.30元)、公務員醫(yī)療補助繳費(9,075.18元,比2020年減少8,826.70元)、其他社會保障繳費(1,210.14元,比2020年減少1,592.23元)、住房公積金(24,161.76元,比2020年減少13,073.16元)、醫(yī)療費(444.00元,比2020年減少222.00元)、退休費(10,673.06元,比2020年增加10,673.06元)、醫(yī)療費補助(978.65元,比2020年增加978.65元)。人員經(jīng)費比2020年預算減少124,997.04元,減少的主要原因是人員退休。

              公用經(jīng)費25,526.96元,主要包括:辦公費(8,000.00元,比2020年減少8,000.00元)、印刷費(1,000.00元,比2020年減少1,000.00元)、水費(400.00元,比2020年減少400.00元)、電費(2,400.00元,比2020年減少2,400.00元)、郵電費(1,400.00元,比2020年減少1,400.00元)、物業(yè)管理費(400.00元,比2020年減少400.00元)、差旅費(1,000.00元,比2020年減少1,000.00元)、維護費(1,060.00元,比2020年減少1,060.00元)、會議費(1,200.00元,比2020年減少1,200.00元)、培訓費(1,200.00元,比2020年減少1,200.00元)、公務接待費(720.00元,比2020年減少720.00元)、工會經(jīng)費(2,726.96元,比2020年減少1,606.86元)、其他商品和服務支出(4,020.00元,比2020年減少4,020.00元)。公用經(jīng)費較2020年預算減少49,933.82元,減少的原因是按上級要求壓減開支。

              四、關于柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

              柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為720元,其中:因公出國(境)費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費720元。2021年“三公”經(jīng)費預算比2020年預算減少720元,其中因公出國(境)費、公務用車購置費、公務用車運行費與去年持平,公務接待費減少720元,減少的原因是柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所編制減少1人,相應計算出的招待費就減少720元。

              五、關于柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年政府性基金預算支出情況的說明

              柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

              六、關于柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年收支預算情況的總體說明

              按照綜合預算的原則,柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年收支總預算255,575.03元。2020年預算數(shù)減少149,403.90元,減少的主要原因是按上級要求壓減開支和人員退休。

              七、關于柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年收入預算情況說明

              柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年收入預算255,575.03元,其中:一般公共預算撥款收入255,575.03元,占100%。2020年預算數(shù)減少149,403.90元,減少的主要原因是按上級要求壓減開支和人員退休。

              八、關于柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年支出預算情況說明

              柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年支出預算255,575.03元,其中:基本支出255,575.03元,占100%。2020年預算數(shù)減少149,403.90元,減少的主要原因是按上級要求壓減開支。

              九、關于柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

              柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所2021年無國有資本經(jīng)營支出預算。

              十、其他重要事項的情況說明

              (一)機關運行經(jīng)費安排情況說明

              柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所屬于事業(yè)單位,2021年參照機關運行經(jīng)費安排預算25,526.96元,主要包括:辦公費(8,000.00元,比2020年減少8,000.00元)、印刷費(1,000.00元,比2020年減少1,000.00元)、水費(400.00元,比2020年減少400.00元)、電費(2,400.00元,比2020年減少2,400.00元)、郵電費(1,400.00元,比2020年減少1,400.00元)、物業(yè)管理費(400.00元,比2020年減少400.00元)、差旅費(1,000.00元,比2020年減少1,000.00元)、維護費(1,060.00元,比2020年減少1,060.00元)、會議費(1,200.00元,比2020年減少1,200.00元)、培訓費(1,200.00元,比2020年減少1,200.00元)、公務接待費(720.00元,比2020年減少720.00元)、工會經(jīng)費(2,726.96元,比2020年減少1,606.86元)、其他商品和服務支出(4,020.00元,比2020年減少4,020.00元)。公用經(jīng)費較2020年預算減少49,933.82元,減少的原因是按上級要求壓減開支。

              (二)政府采購預算安排情況說明。

              2021年柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所無政府采購預算安排。

              (三)國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

              柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所有車輛0輛。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

              本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

              (四)重點項目預算績效目標等情況說明

              2021年柳南區(qū)南環(huán)街道公共就業(yè)服務保障事務所部門預算共有050萬元以上的項目列入績效考核范圍。

              第四部分?名詞解釋

              (一)一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

              (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

              (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

              (四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

              (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

              (六)上年結轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

              (七)結轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

              (八)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

              (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

              (十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

              (十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

              (十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

              (十三)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              (十四)“機關運行經(jīng)費”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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