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            1. 柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年部門決算說(shuō)明

                發(fā)布日期: 2018-08-15 18:04    |  作者: 柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所

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              柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所

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              2017年部門決算表

              目 錄

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              第一部分:柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

              一、主要職能

              二、部門決算單位構(gòu)成

              第二部分:柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年部門決算報(bào)表

              表一:收入支出決算總表

              表二:收入決算表

              表三:支出決算表

              表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

              表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

              表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

              表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

              表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

              第三部分:柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年度部門決算情況說(shuō)明

              一、2017??年度收入支出決算總體情況。

              二、2017??年度收入決算情況。

              三、2017??年度支出決算情況

              四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

              五、2017??年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

              六、2017??年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

              七、2017??年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

              八、2017??年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

              九、2017??年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

              十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。

              第四部份:名詞解釋

              柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所

              2017年部門決算說(shuō)明

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              第一部分:柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

              一、主要職責(zé)

              (一)對(duì)市容局核定由我所負(fù)責(zé)的道路進(jìn)行清掃保潔;

              (二)負(fù)責(zé)轄區(qū)公共區(qū)域的生活垃圾、公廁糞便的收集、清運(yùn);??

              (三)負(fù)責(zé)轄區(qū)有償服務(wù)工作以及垃圾處理費(fèi)的征收;

              (四)負(fù)責(zé)轄區(qū)公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站衛(wèi)生管理;

              (五)負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)的果皮箱、垃圾桶管理;

              (六)負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生突發(fā)事件的應(yīng)急處理;
              (七)負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理。

              (八)上級(jí)賦予的其它任務(wù)。

              二、部門決算單位構(gòu)成

              柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所是柳南區(qū)政府下屬的全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)7個(gè)股室;編制人數(shù)為105人,本年末實(shí)際在編人數(shù)為96人;聘用制(勞務(wù)派遣)人員1404人(含公益崗位人員11人)。

              ??

              第二部分柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年部門決算報(bào)表

              表一:收入支出決算總表

              表二:收入決算表

              表三:支出決算表

              表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

              表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

              表六:一般公共預(yù)算支出決算明細(xì)表

              表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

              表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

              (注:以上報(bào)表另附)

              第三部分:柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年度部門決算情況說(shuō)明

              一、2017年度收入支出決算總體情況

              2017年度收入總計(jì)8471.90萬(wàn)元,支出總計(jì)8471.90萬(wàn)元,與2016年相比,收入增加229.10萬(wàn)元,增加2.78%;支出減少123.00萬(wàn)元,減少1.43%。

              、2017年度收入決算情況

              本年收入總計(jì):8471.90萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入7559.64萬(wàn)元;占比89.23%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占比0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占比0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占比0%;其他收入912.27萬(wàn)元,占比10.77%。??

              三、2017年度支出決算情況

              本年支出合計(jì):8471.90萬(wàn)元,其中:基本支出1030.22萬(wàn)元,占比12.16%;項(xiàng)目支出7441.68萬(wàn)元,占比87.84%。??

              、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

              柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年度財(cái)政撥款收入總決算??8471.90萬(wàn)元、支出總決算8471.90萬(wàn)元。與2016年相比,收入增加229.10萬(wàn)元,增加2.78%;支出減少123.00萬(wàn)元,減少1.43%。

              、2017年度一般公務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

              1. 財(cái)政撥款支出決算情況。

              本部門2017年度財(cái)政撥款支出??7559.64萬(wàn)元,占本年度支出合計(jì)的89.23%。與2016年相比,財(cái)政撥款支出減少135.26萬(wàn)元,下降1.76%。

              1. 財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

              2017年財(cái)政撥款支出7559.64萬(wàn)元。主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出114.72萬(wàn)元,占比1.52%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出87.80萬(wàn)元,占比1.16%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出7247.71萬(wàn)元,占比95.87%;住房保障支出109.41萬(wàn)元,占比1.45%

              1. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

              2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為8242.79萬(wàn)元,支出決算7559.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的91.72%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),年末預(yù)算已做調(diào)整。

              1. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

              年初預(yù)算數(shù)為4953.81萬(wàn)元,支出決算數(shù)為4953.81,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

              1. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類)管理事務(wù)(款)一般行政管理(項(xiàng))

              年初預(yù)算數(shù)為243.08萬(wàn)元,支出決算數(shù)為243.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算。

              3、教育(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。

              2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

              2017年度財(cái)政撥款基本支出1030.22萬(wàn)元,其中:

              人員經(jīng)費(fèi)936.44萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金。

              公用經(jīng)費(fèi)93.79萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

              七、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

              (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

              2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為28.73萬(wàn)元,支出28.09萬(wàn)元,完成預(yù)算97.77%。其中:因公出國(guó)()費(fèi)支出決算 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,公務(wù)用車購(gòu)置支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,公務(wù)用車運(yùn)行支出決算 28萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.09萬(wàn)元,完成預(yù)算的2.31%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

              2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年度減少0.11萬(wàn)元,下降0.39%,其中:因公出國(guó)()費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元,下降0%公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算持平無(wú)增減;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.11萬(wàn)元。下降0.39%。

              因公出國(guó)()費(fèi)支出減少的主要原因是:本年無(wú)人員因公出境;公務(wù)接待費(fèi)支出減少主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

              1. 三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

              2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)()費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算28萬(wàn)元,占97.36%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.09萬(wàn)元,占0.31%。具體情況如下:

              1. 因公出國(guó)()費(fèi)支出0萬(wàn)元

              2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出28萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行支出28萬(wàn)元。2017年本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛。

              3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0.09萬(wàn)元。

              八、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

              本部門2017年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算都為0萬(wàn)元。與2016年相比,收、支總計(jì)各增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。其中支出情況為:

              2017年基金撥款年初預(yù)算為 0萬(wàn)元支出決算0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算0%。

              城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出(款)費(fèi)用支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

              九、2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

              我部門對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出沒有開展績(jī)效自評(píng)。

              、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

              (一)公用經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

              2017年本部門公用經(jīng)費(fèi)支出93.79萬(wàn)元,比2016121.10萬(wàn)元,降低27.31萬(wàn)元,降低22.55%

              (二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

              2017年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。

              (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

              截至年末,本部門共有車輛101輛,其中公務(wù)用車14輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車87輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

              ??

              第四部分??名詞解釋

              一、財(cái)政撥款收入:指區(qū)本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??

              二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

              三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

              四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

              五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。??

              六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年??按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??

              七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。??

              八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??

              九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。??

              十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。??

              十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

              十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入?yún)^(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指區(qū)本級(jí)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。??

              十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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              部門決算
              柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年部門決算說(shuō)明
              來(lái)源: 時(shí)間:2018-08-15 18:04

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              柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所

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              2017年部門決算表

              目 錄

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              第一部分:柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

              一、主要職能

              二、部門決算單位構(gòu)成

              第二部分:柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年部門決算報(bào)表

              表一:收入支出決算總表

              表二:收入決算表

              表三:支出決算表

              表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

              表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

              表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

              表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

              表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

              第三部分:柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年度部門決算情況說(shuō)明

              一、2017??年度收入支出決算總體情況。

              二、2017??年度收入決算情況。

              三、2017??年度支出決算情況

              四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

              五、2017??年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

              六、2017??年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

              七、2017??年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

              八、2017??年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

              九、2017??年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

              十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。

              第四部份:名詞解釋

              柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所

              2017年部門決算說(shuō)明

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              第一部分:柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

              一、主要職責(zé)

              (一)對(duì)市容局核定由我所負(fù)責(zé)的道路進(jìn)行清掃保潔;

              (二)負(fù)責(zé)轄區(qū)公共區(qū)域的生活垃圾、公廁糞便的收集、清運(yùn);??

              (三)負(fù)責(zé)轄區(qū)有償服務(wù)工作以及垃圾處理費(fèi)的征收;

              (四)負(fù)責(zé)轄區(qū)公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站衛(wèi)生管理;

              (五)負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)的果皮箱、垃圾桶管理;

              (六)負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生突發(fā)事件的應(yīng)急處理;
              (七)負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理。

              (八)上級(jí)賦予的其它任務(wù)。

              二、部門決算單位構(gòu)成

              柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所是柳南區(qū)政府下屬的全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)7個(gè)股室;編制人數(shù)為105人,本年末實(shí)際在編人數(shù)為96人;聘用制(勞務(wù)派遣)人員1404人(含公益崗位人員11人)。

              ??

              第二部分柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年部門決算報(bào)表

              表一:收入支出決算總表

              表二:收入決算表

              表三:支出決算表

              表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

              表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

              表六:一般公共預(yù)算支出決算明細(xì)表

              表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

              表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

              (注:以上報(bào)表另附)

              第三部分:柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年度部門決算情況說(shuō)明

              一、2017年度收入支出決算總體情況

              2017年度收入總計(jì)8471.90萬(wàn)元,支出總計(jì)8471.90萬(wàn)元,與2016年相比,收入增加229.10萬(wàn)元,增加2.78%;支出減少123.00萬(wàn)元,減少1.43%。

              、2017年度收入決算情況

              本年收入總計(jì):8471.90萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入7559.64萬(wàn)元;占比89.23%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占比0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占比0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占比0%;其他收入912.27萬(wàn)元,占比10.77%。??

              三、2017年度支出決算情況

              本年支出合計(jì):8471.90萬(wàn)元,其中:基本支出1030.22萬(wàn)元,占比12.16%;項(xiàng)目支出7441.68萬(wàn)元,占比87.84%。??

              2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

              柳州市柳南區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2017年度財(cái)政撥款收入總決算??8471.90萬(wàn)元、支出總決算8471.90萬(wàn)元。與2016年相比,收入增加229.10萬(wàn)元,增加2.78%;支出減少123.00萬(wàn)元,減少1.43%。

              、2017年度一般公務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

              1. 財(cái)政撥款支出決算情況。

              本部門2017年度財(cái)政撥款支出??7559.64萬(wàn)元,占本年度支出合計(jì)的89.23%。與2016年相比,財(cái)政撥款支出減少135.26萬(wàn)元,下降1.76%。

              1. 財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

              2017年財(cái)政撥款支出7559.64萬(wàn)元。主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出114.72萬(wàn)元,占比1.52%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出87.80萬(wàn)元,占比1.16%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出7247.71萬(wàn)元,占比95.87%;住房保障支出109.41萬(wàn)元,占比1.45%

              1. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

              2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為8242.79萬(wàn)元,支出決算7559.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的91.72%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),年末預(yù)算已做調(diào)整。

              1. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

              年初預(yù)算數(shù)為4953.81萬(wàn)元,支出決算數(shù)為4953.81,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

              1. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類)管理事務(wù)(款)一般行政管理(項(xiàng))

              年初預(yù)算數(shù)為243.08萬(wàn)元,支出決算數(shù)為243.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算。

              3、教育(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。

              2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

              2017年度財(cái)政撥款基本支出1030.22萬(wàn)元,其中:

              人員經(jīng)費(fèi)936.44萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金。

              公用經(jīng)費(fèi)93.79萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

              七、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

              (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

              2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為28.73萬(wàn)元,支出28.09萬(wàn)元,完成預(yù)算97.77%。其中:因公出國(guó)()費(fèi)支出決算 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,公務(wù)用車購(gòu)置支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,公務(wù)用車運(yùn)行支出決算 28萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.09萬(wàn)元,完成預(yù)算的2.31%2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

              2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年度減少0.11萬(wàn)元,下降0.39%,其中:因公出國(guó)()費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元,下降0%公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算持平無(wú)增減;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.11萬(wàn)元。下降0.39%。

              因公出國(guó)()費(fèi)支出減少的主要原因是:本年無(wú)人員因公出境;公務(wù)接待費(fèi)支出減少主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

              1. 三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

              2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)()費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算28萬(wàn)元,占97.36%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.09萬(wàn)元,占0.31%。具體情況如下:

              1. 因公出國(guó)()費(fèi)支出0萬(wàn)元

              2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出28萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行支出28萬(wàn)元。2017年本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛。

              3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0.09萬(wàn)元。

              八、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

              本部門2017年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收支總決算都為0萬(wàn)元。與2016年相比,收、支總計(jì)各增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。其中,支出情況為:

              2017年基金撥款年初預(yù)算為 0萬(wàn)元支出決算0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算0%。

              城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出(款)費(fèi)用支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。

              九、2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

              我部門對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出沒有開展績(jī)效自評(píng)。

              、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

              (一)公用經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

              2017年本部門公用經(jīng)費(fèi)支出93.79萬(wàn)元,比2016121.10萬(wàn)元,降低27.31萬(wàn)元,降低22.55%

              (二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

              2017年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。

              (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

              截至年末,本部門共有車輛101輛,其中公務(wù)用車14輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車87輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

              ??

              第四部分??名詞解釋

              一、財(cái)政撥款收入:指區(qū)本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??

              二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

              三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

              四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

              五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。??

              六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年??按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??

              七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。??

              八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。??

              九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。??

              十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。??

              十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

              十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入?yún)^(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指區(qū)本級(jí)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。??

              十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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