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    1. 
      

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            1. 柳南區(qū)審計(jì)局2017年部門決算說明

              來源: 柳南區(qū)審計(jì)局  |   發(fā)布日期: 2018-08-15 17:04   

              目????錄

              第一部分:柳南區(qū)審計(jì)局概況

              一、主要職能

              二、部門決算單位構(gòu)成

              第二部分:柳南區(qū)審計(jì)局2017年部門決算報表

              表一:收入支出決算總表

              表二:收入決算表

              表三:支出決算表

              表四:財政撥款收入支出決算總表

              表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

              表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

              表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

              表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

              第三部分:柳南區(qū)審計(jì)局2017年度部門決算情況說明

              一、2017 年度收入支出決算總體情況。

              二、2017 年度收入決算情況。

              三、2017 年度支出決算情況

              四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

              五、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

              六、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

              七、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

              八、2017 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

              九、2017 年度預(yù)算績效情況說明

              十、其他重要事項(xiàng)的情況說明。

              第四部分:名詞解釋

              柳南區(qū)審計(jì)局2017年部門決算說明

              第一部分:柳南區(qū)審計(jì)局概況

              一、?? 主要職責(zé)

              (一)貫徹執(zhí)行審計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策
              (二)向區(qū)人民政府和市審計(jì)局報告及向區(qū)人民政府有關(guān)部門通報審計(jì)情況,提出制定和完善有關(guān)宏觀調(diào)控措施的建議。
              (三)依據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定,直接進(jìn)行下列審計(jì)。
              1、區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支審計(jì)。
              2、區(qū)人民政府各部門、事業(yè)單位及下屬單位固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審計(jì)。
              3、區(qū)人民政府各部門、事業(yè)單位及下屬單位的財務(wù)收支審計(jì)。
              4、其他法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由區(qū)審計(jì)局進(jìn)行的審計(jì)。
              (四)向區(qū)人民政府區(qū)長提交本級預(yù)算執(zhí)行的審計(jì)結(jié)果報告,并報市審計(jì)局;受區(qū)人民政府委托向區(qū)人大常委會提出區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計(jì)工作報告。
              (五)依法及按有關(guān)規(guī)定對本區(qū)黨政機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織、企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
              (六)組織實(shí)施對貫徹執(zhí)行國家財政方針政策和宏觀調(diào)控措施情況的行業(yè)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。
              (七)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、組織實(shí)施對城區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督。
              (八)承辦區(qū)人民政府交辦和市審計(jì)局授權(quán)的其他審計(jì)事項(xiàng)。

              二、部門決算單位構(gòu)成

              柳南區(qū)審計(jì)局屬行政單位,實(shí)有編制4人,現(xiàn)有編制4人。

              第二部分:柳南區(qū)審計(jì)局2017年部門決算報表

              表一:收入支出決算總表

              表二:收入決算表

              表三:支出決算表

              表四:財政撥款收入支出決算總表

              表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

              表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

              表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

              表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表決算表

              (注:以上報表另附)

              第三部分:柳南區(qū)審計(jì)局2017年度部門決算情況說明

              一、2017年度收入支出決算總體情況

              2017年度收入總計(jì)112.93萬元,支出總計(jì)112.93萬元,與2016年相比,收、支均減少1.07萬元;均減少0.93% 。

              二、2017年度收入決算情況

              本年收入總計(jì)112.93萬元(逐項(xiàng)說明) ,其中:財政撥款收入112.93萬元;占比100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占比0%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%。

              三、2017年度支出決算情況

              本年支出合計(jì) 112.93萬元,其中:基本支出69.66萬元,占61.68%;項(xiàng)目支出 43.27萬元, 占38.32%;經(jīng)營支出0萬元,占0% 。

              四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

              本部門 2017年度財政撥款收、支總決算 112.93萬元、112.93萬元。與 2016 年相比,財政撥款收、支總計(jì)均減少1.07萬元,均減少0.93% 。

              五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

              (一)財政撥款支出決算情況。

              部門 2017 年度財政撥款支出112.93萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與 2016 年相比,財政撥款支出減少1.07 萬元,下降0.93%。

              (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

              2017 年度財政撥款支出112.93萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出92.19萬元, 占81.63%; 教育(類)支出0 萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類) 支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出10.48萬元,占 9.28%;醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出.3.32萬元,占2.94%,農(nóng)林水(類)支出0萬元,占 0%; 住房保障(類)支出6.94萬元,占6.15% 。

              (三)財政撥款支出決算具體情況

              2017 年度財政撥款支出年初預(yù)算為113.72萬元,支出決算為112.93萬元,完成年初預(yù)算的 99.31%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),年末預(yù)算已做了調(diào)整。

              1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。 年初預(yù)算為94.24萬元,支出決算為92.19萬元,完成年初預(yù)算的97.82%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),年末預(yù)算已做了調(diào)整。

              2.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事 務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為15 萬元,支出決算為16.98 萬元,完成年初預(yù)算的113.20%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增加兩名聘用人員 。

              3.教育(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng))。年初 預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0% 。

              六、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

              2017年度財政撥款基本支出69.66萬元,其中:

              人員經(jīng)費(fèi)61.69萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、 離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金;

              公用經(jīng)費(fèi)7.97萬元,主要 包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電 費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維 修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材 料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

              七、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

              (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況

              2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為2萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出為0元。

              2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0.1萬元,下降100%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少0萬元,下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬元,下降0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.1萬元,下降100%。

              因公出國(境)費(fèi)支出減少的主要原因是無;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是無;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出為0元。

              (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況

              2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 支出決算0萬元,占0 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算2萬元,占1.77%。具體情況如下:

              1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國 (境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次(必須說明)。開支內(nèi)容包括:

              2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中: 公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2017年,機(jī)關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

              3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中:

              外賓接待支出0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。?? 八、2017 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 (根據(jù)實(shí)際情況作表述 )(從Z10表取數(shù))

              本部門 2017年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算 0萬元、0萬元。與 2016 年相比,收、支總計(jì)各增加0萬元,增長0%。其中,支出情況為:

              2017年基金撥款年初預(yù)算為 0萬元,支出決算0萬元,完成年初預(yù)算0%。

              1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出(款)費(fèi)用支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完 成年初預(yù)算的0%。

              九、2017 年度預(yù)算績效情況說明

              (一)績效管理工作開展情況

              我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出沒有開展績效自評。

              十、其他重要事項(xiàng)的情況(從CS05表取數(shù))

              (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.38萬元,比 2016年增加 0.28萬元,增長3.08 %,增加原因?yàn)樾略鰞擅赣萌藛T。

              (二)政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額0萬元,其中:貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。

              (三)國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛,其中:公務(wù)用車0 輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛;專業(yè)技術(shù)用車0 輛;單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺(套),單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

              第四部分:名詞解釋

              一、財政撥款收入:指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

              二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

              三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

              四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

              五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

              六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

              七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

              八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

              九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

              十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

              十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

              十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

              十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

              ??


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              部門決算
              柳南區(qū)審計(jì)局2017年部門決算說明
              來源:柳南區(qū)審計(jì)局 時間:2018-08-15 17:04

              目????錄

              第一部分:柳南區(qū)審計(jì)局概況

              一、主要職能

              二、部門決算單位構(gòu)成

              第二部分:柳南區(qū)審計(jì)局2017年部門決算報表

              表一:收入支出決算總表

              表二:收入決算表

              表三:支出決算表

              表四:財政撥款收入支出決算總表

              表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

              表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

              表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

              表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

              第三部分:柳南區(qū)審計(jì)局2017年度部門決算情況說明

              一、2017 年度收入支出決算總體情況。

              二、2017 年度收入決算情況。

              三、2017 年度支出決算情況

              四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

              五、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

              六、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

              七、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

              八、2017 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

              九、2017 年度預(yù)算績效情況說明

              十、其他重要事項(xiàng)的情況說明。

              第四部分:名詞解釋

              柳南區(qū)審計(jì)局2017年部門決算說明

              第一部分:柳南區(qū)審計(jì)局概況

              一、?? 主要職責(zé)

              (一)貫徹執(zhí)行審計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策
              (二)向區(qū)人民政府和市審計(jì)局報告及向區(qū)人民政府有關(guān)部門通報審計(jì)情況,提出制定和完善有關(guān)宏觀調(diào)控措施的建議。
              (三)依據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定,直接進(jìn)行下列審計(jì)。
              1、區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支審計(jì)。
              2、區(qū)人民政府各部門、事業(yè)單位及下屬單位固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審計(jì)。
              3、區(qū)人民政府各部門、事業(yè)單位及下屬單位的財務(wù)收支審計(jì)。
              4、其他法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由區(qū)審計(jì)局進(jìn)行的審計(jì)。
              (四)向區(qū)人民政府區(qū)長提交本級預(yù)算執(zhí)行的審計(jì)結(jié)果報告,并報市審計(jì)局;受區(qū)人民政府委托向區(qū)人大常委會提出區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計(jì)工作報告。
              (五)依法及按有關(guān)規(guī)定對本區(qū)黨政機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織、企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
              (六)組織實(shí)施對貫徹執(zhí)行國家財政方針政策和宏觀調(diào)控措施情況的行業(yè)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。
              (七)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、組織實(shí)施對城區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督。
              (八)承辦區(qū)人民政府交辦和市審計(jì)局授權(quán)的其他審計(jì)事項(xiàng)。

              二、部門決算單位構(gòu)成

              柳南區(qū)審計(jì)局屬行政單位,實(shí)有編制4人,現(xiàn)有編制4人。

              第二部分:柳南區(qū)審計(jì)局2017年部門決算報表

              表一:收入支出決算總表

              表二:收入決算表

              表三:支出決算表

              表四:財政撥款收入支出決算總表

              表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

              表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

              表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

              表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表決算表

              (注:以上報表另附)

              第三部分:柳南區(qū)審計(jì)局2017年度部門決算情況說明

              一、2017年度收入支出決算總體情況

              2017年度收入總計(jì)112.93萬元,支出總計(jì)112.93萬元,與2016年相比,收、支均減少1.07萬元;均減少0.93% 。

              二、2017年度收入決算情況

              本年收入總計(jì)112.93萬元(逐項(xiàng)說明) ,其中:財政撥款收入112.93萬元;占比100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占比0%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%。

              三、2017年度支出決算情況

              本年支出合計(jì) 112.93萬元,其中:基本支出69.66萬元,占61.68%;項(xiàng)目支出 43.27萬元, 占38.32%;經(jīng)營支出0萬元,占0% 。

              四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

              本部門 2017年度財政撥款收、支總決算 112.93萬元、112.93萬元。與 2016 年相比,財政撥款收、支總計(jì)均減少1.07萬元,均減少0.93% 。

              五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

              (一)財政撥款支出決算情況。

              部門 2017 年度財政撥款支出112.93萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與 2016 年相比,財政撥款支出減少1.07 萬元,下降0.93%。

              (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

              2017 年度財政撥款支出112.93萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出92.19萬元, 占81.63%; 教育(類)支出0 萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類) 支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出10.48萬元,占 9.28%;醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出.3.32萬元,占2.94%,農(nóng)林水(類)支出0萬元,占 0%; 住房保障(類)支出6.94萬元,占6.15% 。

              (三)財政撥款支出決算具體情況

              2017 年度財政撥款支出年初預(yù)算為113.72萬元,支出決算為112.93萬元,完成年初預(yù)算的 99.31%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),年末預(yù)算已做了調(diào)整。

              1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。 年初預(yù)算為94.24萬元,支出決算為92.19萬元,完成年初預(yù)算的97.82%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),年末預(yù)算已做了調(diào)整。

              2.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事 務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為15 萬元,支出決算為16.98 萬元,完成年初預(yù)算的113.20%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增加兩名聘用人員 。

              3.教育(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng))。年初 預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0% 。

              六、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

              2017年度財政撥款基本支出69.66萬元,其中:

              人員經(jīng)費(fèi)61.69萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、 離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金;

              公用經(jīng)費(fèi)7.97萬元,主要 包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電 費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維 修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材 料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

              七、2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

              (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況

              2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為2萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出為0元。

              2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0.1萬元,下降100%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少0萬元,下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬元,下降0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.1萬元,下降100%。

              因公出國(境)費(fèi)支出減少的主要原因是無;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是無;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出為0元。

              (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況

              2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 支出決算0萬元,占0 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算2萬元,占1.77%。具體情況如下:

              1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國 (境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次(必須說明)。開支內(nèi)容包括:

              2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中: 公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2017年,機(jī)關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

              3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中:

              外賓接待支出0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。?? 八、2017 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 (根據(jù)實(shí)際情況作表述 )(從Z10表取數(shù))

              本部門 2017年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算 0萬元、0萬元。與 2016 年相比,收、支總計(jì)各增加0萬元,增長0%。其中,支出情況為:

              2017年基金撥款年初預(yù)算為 0萬元,支出決算0萬元,完成年初預(yù)算0%。

              1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出(款)費(fèi)用支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完 成年初預(yù)算的0%。

              九、2017 年度預(yù)算績效情況說明

              (一)績效管理工作開展情況

              我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出沒有開展績效自評。

              十、其他重要事項(xiàng)的情況(從CS05表取數(shù))

              (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.38萬元,比 2016年增加 0.28萬元,增長3.08 %,增加原因?yàn)樾略鰞擅赣萌藛T。

              (二)政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額0萬元,其中:貨物支出0萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。

              (三)國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛,其中:公務(wù)用車0 輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛;專業(yè)技術(shù)用車0 輛;單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺(套),單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

              第四部分:名詞解釋

              一、財政撥款收入:指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

              二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。

              三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

              四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

              五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

              六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

              七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

              八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

              九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

              十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

              十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

              十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

              十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

              ??

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