国产av五无码一级毛片,久久狠狠高潮亚洲精品,A∨无码天堂AV,国产精品精品免费

    1. 
      

              <source id="yppuk"><menu id="yppuk"><ins id="yppuk"></ins></menu></source>
            1. 柳南區(qū)司法局2018年部門決算公開說明

                發(fā)布日期: 2019-08-15 16:53   



              ?

              ?

              ?

              柳州市 ??柳南區(qū)司法局??

              2018年度部門決算

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              目??? 錄

              ?

              第一部分:? 柳州市柳南區(qū)司法局? 概況

              一、主要職能

              二、部門決算單位構(gòu)成

              第二部分: 柳州市柳南區(qū)司法局? 2018年部門決算報表

              表一:收入支出決算總表(Z01表)

              表二:收入決算表(Z03表)

              表三:支出決算表(Z04表)

              表四:財政撥款收入支出決算總表(Z01-1表)

              表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(Z08表)

              表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(Z08-1表)

              表七:部門“三公”經(jīng)費決算統(tǒng)計表(CS05表)

              表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(Z09表)

              第三部分: 柳州市柳南區(qū)司法局? 2018年度部門決算情況說明

              一、2018 年度收入支出決算總體情況。

              二、2018 年度收入決算情況。

              三、2018 年度支出決算情況

              四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

              五、2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

              六、2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

              七、2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

              八、2018 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

              九、2018 年度預(yù)算績效情況說明

              十、其他重要事項的情況說明

              第四部分:名詞解釋

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              第一部分: ?柳州市柳南區(qū)司法局?? 概況

              一、主要職能

              (一)貫徹執(zhí)行有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī),制定轄區(qū)司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。?

              (二)擬訂轄區(qū)法制宣傳、普及法律常識規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)轄區(qū)依法治理工作和對外法制宣傳工作。?

              (三)指導(dǎo)轄區(qū)人民調(diào)解工作。?

              (四)指導(dǎo)管理轄區(qū)社區(qū)矯正工作。?

              (五)指導(dǎo)管理轄區(qū)刑釋解教人員的過渡性安置幫教工?

              作。?

              (六)指導(dǎo)管理轄區(qū)法律援助工作。?

              (七)指導(dǎo)監(jiān)督區(qū)屬律師、基層法律服務(wù)工作。?

              (八)負(fù)責(zé)轄區(qū)“三大糾紛”調(diào)處工作。?

              (九)負(fù)責(zé)轄區(qū)司法所建設(shè)、司法行政系統(tǒng)服裝等物資裝備管理工作,負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位經(jīng)濟(jì)財務(wù)等工作。?

              (十)負(fù)責(zé)轄區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè);協(xié)助區(qū)委管理司法所的領(lǐng)導(dǎo)干部。?

              (十一)承辦區(qū)委、區(qū)政府和市司法局交辦的其他事項。

              二、部門決算單位構(gòu)成

              司法局共有直屬單位13個。其中本級行政單位1個,派出機(jī)構(gòu)11個,局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個。本級行政單位是柳南區(qū)司法局本級(掛“三大糾紛”調(diào)處辦公室),派出機(jī)構(gòu)分別為柳南司法所、柳石司法所、南站司法所、河西司法所、鵝山司法所、銀山司法所、潭西司法所、南環(huán)司法所、太陽村鎮(zhèn)司法所、洛滿司法所、流山司法所,局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位為柳南區(qū)法律援助中心。

              第二部分:? 柳州市柳南區(qū)司法局? ?2018年部門決算報表

              《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。

              表一:收入支出決算總表(Z01表)

              表二:收入決算表(Z03表)

              表三:支出決算表(Z04表)

              表四:財政撥款收入支出決算總表(Z01-1表)

              表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(Z08表)

              表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(Z08-1表)

              表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表(CS05表)

              表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(Z09表)

              (注:上述表格見附件)

              第三部分: 柳州市柳南區(qū)司法局 2018年度部門決算情況說明

              一、2018年度收入支出決算總體情況

              ?2018年度收入總計381.17萬元,支出總計404.97萬元,與2017年相比,收、支分別增加148.38萬元、216.25萬元;分別增長63.74%、114.59%。

              二、2018年度收入決算情況

              本年收入總計381.17萬元?,其中:財政撥款收入354.53萬元,占比93.01%?;其他收入26.65萬元,占比6.99%。

              三、2018年度支出決算情況

              本年支出合計 404.97萬元,其中:基本支出186.08萬元,占45.95%;項目支出218.89萬元, 占54.05%。

              四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

              ?本部門 2018年度財政撥款收、支總決算 381.17萬元、404.97萬元。與 2017 年相比,財政撥款收、支總計各增加148.38萬元、216.25 萬元,增長63.34%、114.59%。

              五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

              (一)財政撥款支出決算情況。

              部門 2018 年度財政撥款支出 376.82 萬元,占本年支出合計的 93.05%。與 2017 年相比,財政撥款支出增加 188.1萬元,增加99.54%。

              (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

              ???? 2018 年度財政撥款支出 376.82 萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.06萬元, 占0.02%;公共安全(類)支出340.48萬元,占90.36%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出 8.24 萬元,占2.19%;社會保障和就業(yè)(類)支出16.2萬元,占4.3%;住房保障(類)支出11.84萬元,占 3.13%。

              (三)財政撥款支出決算具體情況

              ?2018 年度財政撥款支出年初預(yù)算為 376.82萬元,支出決算為376.82萬元,完成年初預(yù)算的100%。

              1.一般公共服務(wù)支出,年初預(yù)算為0.96萬元,支出決算為0.96萬元,完成年初預(yù)算的100%。

              2.公共安全支出,年初預(yù)算為367.73萬元,支出決算為367.73萬元,完成年初預(yù)算的100%。

              3.社會保障和就業(yè)支出,年初預(yù)算為16.2萬元,支出決算為16.2萬元,完成年初預(yù)算的100%。

              4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,年初預(yù)算為8.24萬元,支出決算為8.24萬元,完成年初預(yù)算的100%。

              5.住房保障支出,年初預(yù)算為11.84萬元,支出決算為11.84萬元,完成年初預(yù)算的100%。

              六、2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

              2018年度財政撥款基本支出186.08萬元,其中:

              人員經(jīng)費163.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金;

              公用經(jīng)費22.28萬元,主要 包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維 修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材 料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

              七、2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

              (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

              2018 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.5萬元,支出決算為2.5萬元,完成預(yù)算的100%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.5萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比上一年度減少了0.24萬元。

              2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年減少0.24萬元,下降8.6%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0萬元;公務(wù)接待費支出決算減少0.24萬元,下降100%。

              公務(wù)接待費支出減少的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費開支,全年實際支出比上一年度減少了0.24萬元。

              ??? (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

              ???? 2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算2.5萬元,占100 %;公務(wù)接待費支出決算0萬元。具體情況如下:?

              ??? 公務(wù)用車購置及運行費支出2.5萬元。其中: 公務(wù)用車運行支出2.5萬元,主要用于公務(wù)出行。2018年,機(jī)關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

              ?? 八、2018 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

              ??? 本部門 2018年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算 0萬元、0萬元。與 2017 年相比,收、支情況持平。

              九、2018 年度預(yù)算績效情況說明

              (一)績效管理工作開展情況

              ??? 根據(jù)實際情況,我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出沒有開展績效自評。

              (二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。(根據(jù)情況公開本部門預(yù)算績效評價結(jié)果)

              十、其他重要事項的情況

              (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2018年度部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出22.28萬元,比 2017年增加 1.31萬元,增長6.25 %,增加原因是人員增加。

              (二)政府采購支出情況。2018年度部門政府采購支出總額73.64萬元,其中:貨物支出19.49萬元、工程支出39.9萬元、服務(wù)支出14.25萬元。

              (三)國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛1輛,其中:公務(wù)用車1 輛;無單價50萬元以上的通用設(shè)備。

              第四部分:名詞解釋

              一、財政撥款收入:指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

              二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如:......

              三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

              四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是:......

              五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

              六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

              七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

              八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

              九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

              十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

              十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

              十二、“三公”經(jīng)費:納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

              十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

              ?

              ?


              ×
              ×
              2018年
              柳南區(qū)司法局2018年部門決算公開說明
              來源: 時間:2019-08-15 16:53



              ?

              ?

              ?

              柳州市 ??柳南區(qū)司法局??

              2018年度部門決算

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              目??? 錄

              ?

              第一部分:? 柳州市柳南區(qū)司法局? 概況

              一、主要職能

              二、部門決算單位構(gòu)成

              第二部分: 柳州市柳南區(qū)司法局? 2018年部門決算報表

              表一:收入支出決算總表(Z01表)

              表二:收入決算表(Z03表)

              表三:支出決算表(Z04表)

              表四:財政撥款收入支出決算總表(Z01-1表)

              表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(Z08表)

              表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(Z08-1表)

              表七:部門“三公”經(jīng)費決算統(tǒng)計表(CS05表)

              表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(Z09表)

              第三部分: 柳州市柳南區(qū)司法局? 2018年度部門決算情況說明

              一、2018 年度收入支出決算總體情況。

              二、2018 年度收入決算情況。

              三、2018 年度支出決算情況

              四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

              五、2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

              六、2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

              七、2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

              八、2018 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

              九、2018 年度預(yù)算績效情況說明

              十、其他重要事項的情況說明

              第四部分:名詞解釋

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              ?

              第一部分: ?柳州市柳南區(qū)司法局?? 概況

              一、主要職能

              (一)貫徹執(zhí)行有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī),制定轄區(qū)司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。?

              (二)擬訂轄區(qū)法制宣傳、普及法律常識規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)轄區(qū)依法治理工作和對外法制宣傳工作。?

              (三)指導(dǎo)轄區(qū)人民調(diào)解工作。?

              (四)指導(dǎo)管理轄區(qū)社區(qū)矯正工作。?

              (五)指導(dǎo)管理轄區(qū)刑釋解教人員的過渡性安置幫教工?

              作。?

              (六)指導(dǎo)管理轄區(qū)法律援助工作。?

              (七)指導(dǎo)監(jiān)督區(qū)屬律師、基層法律服務(wù)工作。?

              (八)負(fù)責(zé)轄區(qū)“三大糾紛”調(diào)處工作。?

              (九)負(fù)責(zé)轄區(qū)司法所建設(shè)、司法行政系統(tǒng)服裝等物資裝備管理工作,負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位經(jīng)濟(jì)財務(wù)等工作。?

              (十)負(fù)責(zé)轄區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè);協(xié)助區(qū)委管理司法所的領(lǐng)導(dǎo)干部。?

              (十一)承辦區(qū)委、區(qū)政府和市司法局交辦的其他事項。

              二、部門決算單位構(gòu)成

              司法局共有直屬單位13個。其中本級行政單位1個,派出機(jī)構(gòu)11個,局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個。本級行政單位是柳南區(qū)司法局本級(掛“三大糾紛”調(diào)處辦公室),派出機(jī)構(gòu)分別為柳南司法所、柳石司法所、南站司法所、河西司法所、鵝山司法所、銀山司法所、潭西司法所、南環(huán)司法所、太陽村鎮(zhèn)司法所、洛滿司法所、流山司法所,局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位為柳南區(qū)法律援助中心。

              第二部分:? 柳州市柳南區(qū)司法局? ?2018年部門決算報表

              《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。

              表一:收入支出決算總表(Z01表)

              表二:收入決算表(Z03表)

              表三:支出決算表(Z04表)

              表四:財政撥款收入支出決算總表(Z01-1表)

              表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(Z08表)

              表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(Z08-1表)

              表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表(CS05表)

              表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(Z09表)

              (注:上述表格見附件)

              第三部分: 柳州市柳南區(qū)司法局 2018年度部門決算情況說明

              一、2018年度收入支出決算總體情況

              ?2018年度收入總計381.17萬元,支出總計404.97萬元,與2017年相比,收、支分別增加148.38萬元、216.25萬元;分別增長63.74%、114.59%。

              二、2018年度收入決算情況

              本年收入總計381.17萬元?,其中:財政撥款收入354.53萬元,占比93.01%?;其他收入26.65萬元,占比6.99%。

              三、2018年度支出決算情況

              本年支出合計 404.97萬元,其中:基本支出186.08萬元,占45.95%;項目支出218.89萬元, 占54.05%。

              四、2018年度財政撥款收入支出決算情況

              ?本部門 2018年度財政撥款收、支總決算 381.17萬元、404.97萬元。與 2017 年相比,財政撥款收、支總計各增加148.38萬元、216.25 萬元,增長63.34%、114.59%。

              五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

              (一)財政撥款支出決算情況。

              部門 2018 年度財政撥款支出 376.82 萬元,占本年支出合計的 93.05%。與 2017 年相比,財政撥款支出增加 188.1萬元,增加99.54%。

              (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

              ???? 2018 年度財政撥款支出 376.82 萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.06萬元, 占0.02%;公共安全(類)支出340.48萬元,占90.36%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出 8.24 萬元,占2.19%;社會保障和就業(yè)(類)支出16.2萬元,占4.3%;住房保障(類)支出11.84萬元,占 3.13%。

              (三)財政撥款支出決算具體情況

              ?2018 年度財政撥款支出年初預(yù)算為 376.82萬元,支出決算為376.82萬元,完成年初預(yù)算的100%。

              1.一般公共服務(wù)支出,年初預(yù)算為0.96萬元,支出決算為0.96萬元,完成年初預(yù)算的100%。

              2.公共安全支出,年初預(yù)算為367.73萬元,支出決算為367.73萬元,完成年初預(yù)算的100%。

              3.社會保障和就業(yè)支出,年初預(yù)算為16.2萬元,支出決算為16.2萬元,完成年初預(yù)算的100%。

              4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,年初預(yù)算為8.24萬元,支出決算為8.24萬元,完成年初預(yù)算的100%。

              5.住房保障支出,年初預(yù)算為11.84萬元,支出決算為11.84萬元,完成年初預(yù)算的100%。

              六、2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

              2018年度財政撥款基本支出186.08萬元,其中:

              人員經(jīng)費163.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金;

              公用經(jīng)費22.28萬元,主要 包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維 修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材 料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

              七、2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況

              (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

              2018 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.5萬元,支出決算為2.5萬元,完成預(yù)算的100%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.5萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比上一年度減少了0.24萬元。

              2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年減少0.24萬元,下降8.6%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0萬元;公務(wù)接待費支出決算減少0.24萬元,下降100%。

              公務(wù)接待費支出減少的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費開支,全年實際支出比上一年度減少了0.24萬元。

              ??? (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

              ???? 2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算2.5萬元,占100 %;公務(wù)接待費支出決算0萬元。具體情況如下:?

              ??? 公務(wù)用車購置及運行費支出2.5萬元。其中: 公務(wù)用車運行支出2.5萬元,主要用于公務(wù)出行。2018年,機(jī)關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

              ?? 八、2018 年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

              ??? 本部門 2018年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算 0萬元、0萬元。與 2017 年相比,收、支情況持平。

              九、2018 年度預(yù)算績效情況說明

              (一)績效管理工作開展情況

              ??? 根據(jù)實際情況,我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出沒有開展績效自評。

              (二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。(根據(jù)情況公開本部門預(yù)算績效評價結(jié)果)

              十、其他重要事項的情況

              (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2018年度部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出22.28萬元,比 2017年增加 1.31萬元,增長6.25 %,增加原因是人員增加。

              (二)政府采購支出情況。2018年度部門政府采購支出總額73.64萬元,其中:貨物支出19.49萬元、工程支出39.9萬元、服務(wù)支出14.25萬元。

              (三)國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛1輛,其中:公務(wù)用車1 輛;無單價50萬元以上的通用設(shè)備。

              第四部分:名詞解釋

              一、財政撥款收入:指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。

              二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如:......

              三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

              四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是:......

              五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

              六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

              七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

              八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

              九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

              十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

              十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

              十二、“三公”經(jīng)費:納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

              十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

              ?

              ?

              主辦單位:柳南區(qū)人民政府 承辦單位:柳南區(qū)發(fā)展和改革局
              地址:柳州市柳南區(qū)潭中西路10號柳南區(qū)政府元信大樓11樓
              電話:0772-3725701 郵箱:lnqfgj@163.com
              網(wǎng)站標(biāo)識碼:4502040001