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            1. 柳南區(qū)柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障所2018年決算公開

              來(lái)源: 柳南街道辦事處  |   發(fā)布日期: 2019-08-15 23:33   

              柳南區(qū)柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所

              2018年部門決算

              ???

              第一部分:柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所

              概況

              一、主要職能

              二、部門決算單位構(gòu)成

              第二部分:柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所

              2018年部門決算報(bào)表

              表一:收入支出決算總表

              表二:收入決算表

              表三:支出決算表

              表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

              表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

              表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

              表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

              表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

              第三部分:柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2018年度部門決算情況說(shuō)明

              一、2018年度收入支出決算總體情況。

              二、2018年度收入決算情況。

              三、2018年度支出決算情況

              四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

              五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

              六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

              七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

              八、2018?年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

              九、2018?年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

              十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。

              第四部份:名詞解釋

              柳南區(qū)柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2018年部門決算說(shuō)明

              第一部分:柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所概況

              一、主要職責(zé)

              基本職能:柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所 宣傳貫徹黨和政府關(guān)于勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障方面的方針政策和法律法規(guī),開展勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作。

              主要職責(zé):提供勞動(dòng)保障服務(wù),促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)。 核發(fā)《再就業(yè)優(yōu)惠證》、辦理小額貸款有關(guān)手續(xù)、開發(fā)公益性崗位、下崗失業(yè)人員及企業(yè)退休人員的管理、勞動(dòng)保障統(tǒng)計(jì)調(diào)查。

              二、部門決算單位構(gòu)成

              本單位是經(jīng)柳州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的綜合服務(wù)類事業(yè)單位,隸屬柳州市柳南區(qū)人民政府柳南街道辦事處管理,屬參公事業(yè)編制。實(shí)有編制4人,現(xiàn)有編制2人。

              第二部分柳南區(qū)柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2018年部門決算報(bào)表

              表一:收入支出決算總表

              表二:收入決算表

              表三:支出決算表

              表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

              表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

              表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

              表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

              表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表決算表

              (注:以上報(bào)表另附)

              第三部分:柳南區(qū)柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2018年度部門決算情況說(shuō)明

              一、2018年度收入支出決算總體情況

              2018年度收入總計(jì)36.73萬(wàn)元,支出總計(jì)36.73萬(wàn)元,與2017年相比,收減少2.67萬(wàn)元,下降6.78%,支出減少2.67萬(wàn)元;下降6.78%。

              二、2018年度收入決算情況

              本年收入總計(jì)36.73萬(wàn)元,其中:財(cái)撥款收入36.73萬(wàn)元;占比100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占比0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占比0% ;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占比0%;其他收入0萬(wàn)元,占比0%。

              三、2018年度支出決算情況

              本年支出合計(jì)36.73 萬(wàn)元,其中:基本支出30.47萬(wàn)元,占82.96%;項(xiàng)目支出6.26萬(wàn)元, 占17.04%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。

              四、2018年度財(cái)撥款收入支出決算情況

              本部門2018年度財(cái)撥款收入總決算36.73萬(wàn)元、支出總決算36.73萬(wàn)元。與2017 年相比,收減少2.67萬(wàn)元,下降6.78%,支出減少2.67萬(wàn)元,下降6.78%。

              五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)撥款支出決算情況

              (一)財(cái)撥款支出決算情況。

              部門 2018 年度財(cái)撥款支出36.73萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與 2017 年相比,財(cái)撥款支出減2.67萬(wàn)元,下降6.78%。

              (二)財(cái)撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況(根據(jù)公開表格作表述)

              2018年度財(cái)撥款支出36.73萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出 0.50萬(wàn)元, 占1.36%; 教育(類)支出0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類) 支出0萬(wàn)元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出30.89萬(wàn)元,占84.1%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.42萬(wàn)元;占6.59%;農(nóng)林水(類)支出0萬(wàn)元,占0%; 住房保障(類)支出2.92萬(wàn)元,占 7.95%。

              (三)財(cái)撥款支出決算具體情況

              2018 年度財(cái)撥款支出年初預(yù)算為36.73萬(wàn)元,支出決算為36.73 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

              1.一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。 年初預(yù)算為0.5萬(wàn)元,支出決算為0.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

              2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為30.89萬(wàn)元,支出決算為30.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

              3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初 預(yù)算為2.42萬(wàn)元,支出決算為2.42萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

              4. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初 預(yù)算為2.92萬(wàn)元,支出決算為2.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

              六、2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)撥款基本支出決算情況

              2018年度財(cái)撥款基本支出30.47萬(wàn)元,其中:

              人員經(jīng)費(fèi)25.05萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、 離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、……;

              公用經(jīng)費(fèi)5.42萬(wàn)元,主要 包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電 費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維 修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材 料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、……

              七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

              (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)撥款支出決算總體情況

              2018 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出為0元。

              2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)撥款支出決算數(shù)比2017年減少0萬(wàn)元,下降0%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決 算減少0萬(wàn)元,下降0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 決算減少0萬(wàn)元,下降00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元,下降0%。

              因公出國(guó)(境)費(fèi)支出減少的主要原因是:本年無(wú)人員因公出境;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因:公車改革,本部門無(wú)公車;公務(wù)接待費(fèi)支出為0元,主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“公務(wù)接待”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出為0元。

              (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)撥款支出決算具體情況

              2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0 %。具體情況如下: ?

              1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

              2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中: 公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2018年,機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,故無(wú)車輛運(yùn)行費(fèi)支出。

              3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

              八、2018 年度政府性基金預(yù)算財(cái)撥款收入支出決算情況說(shuō)明

              本部門 2018年度政府基金預(yù)算財(cái)撥款收、支總決算 都為0萬(wàn)元。與 2017 年相比,收、支總計(jì)各增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。其中,支出情況為:

              2018年基金撥款年初預(yù)算為 0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算0%。

              1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出(款)費(fèi)用支出(項(xiàng))。 年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完 成年初預(yù)算的0%。

              九、2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

              (一)績(jī)效管理工作開展情況

              我部門組織對(duì)2018年度一般公共 預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有開展績(jī)效自評(píng)。

              十、其他重要事項(xiàng)的情況

              (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.42萬(wàn)元,比 2017年的5萬(wàn)元增加0.42萬(wàn)元,增加8.4%,增加主要原因是:辦公經(jīng)費(fèi)增加。

              (二)政府采購(gòu)支出情況。2018年度部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:貨物支出0萬(wàn)元、工程支出0萬(wàn)元、服務(wù)支出0萬(wàn)元。

              (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛,其中:公務(wù)用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛;專業(yè)技術(shù)用車0 輛;單價(jià)50萬(wàn)元 以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

              第四部分:名詞解釋

              一、財(cái)撥款收入:指市本級(jí)財(cái)當(dāng)年撥付的資金。

              二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。如:......

              三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

              四、其他收入:指除上述財(cái)撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是:......

              五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

              六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

              七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

              八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

              九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

              十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

              十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

              十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市本級(jí)財(cái)預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市本級(jí)用財(cái)撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

              十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


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              2018年
              柳南區(qū)柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障所2018年決算公開
              來(lái)源:柳南街道辦事處 時(shí)間:2019-08-15 23:33

              柳南區(qū)柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所

              2018年部門決算

              ???

              第一部分:柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所

              概況

              一、主要職能

              二、部門決算單位構(gòu)成

              第二部分:柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所

              2018年部門決算報(bào)表

              表一:收入支出決算總表

              表二:收入決算表

              表三:支出決算表

              表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

              表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

              表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

              表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

              表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

              第三部分:柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2018年度部門決算情況說(shuō)明

              一、2018年度收入支出決算總體情況。

              二、2018年度收入決算情況。

              三、2018年度支出決算情況

              四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況

              五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

              六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

              七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

              八、2018?年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

              九、2018?年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

              十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。

              第四部份:名詞解釋

              柳南區(qū)柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2018年部門決算說(shuō)明

              第一部分:柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所概況

              一、主要職責(zé)

              基本職能:柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所 宣傳貫徹黨和政府關(guān)于勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障方面的方針政策和法律法規(guī),開展勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作。

              主要職責(zé):提供勞動(dòng)保障服務(wù),促進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)。 核發(fā)《再就業(yè)優(yōu)惠證》、辦理小額貸款有關(guān)手續(xù)、開發(fā)公益性崗位、下崗失業(yè)人員及企業(yè)退休人員的管理、勞動(dòng)保障統(tǒng)計(jì)調(diào)查。

              二、部門決算單位構(gòu)成

              本單位是經(jīng)柳州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的綜合服務(wù)類事業(yè)單位,隸屬柳州市柳南區(qū)人民政府柳南街道辦事處管理,屬參公事業(yè)編制。實(shí)有編制4人,現(xiàn)有編制2人。

              第二部分柳南區(qū)柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2018年部門決算報(bào)表

              表一:收入支出決算總表

              表二:收入決算表

              表三:支出決算表

              表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

              表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

              表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

              表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

              表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表決算表

              (注:以上報(bào)表另附)

              第三部分:柳南區(qū)柳南街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所2018年度部門決算情況說(shuō)明

              一、2018年度收入支出決算總體情況

              2018年度收入總計(jì)36.73萬(wàn)元,支出總計(jì)36.73萬(wàn)元,與2017年相比,收減少2.67萬(wàn)元,下降6.78%,支出減少2.67萬(wàn)元;下降6.78%。

              二、2018年度收入決算情況

              本年收入總計(jì)36.73萬(wàn)元,其中:財(cái)撥款收入36.73萬(wàn)元;占比100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占比0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占比0% ;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占比0%;其他收入0萬(wàn)元,占比0%。

              三、2018年度支出決算情況

              本年支出合計(jì)36.73 萬(wàn)元,其中:基本支出30.47萬(wàn)元,占82.96%;項(xiàng)目支出6.26萬(wàn)元, 占17.04%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。

              四、2018年度財(cái)撥款收入支出決算情況

              本部門2018年度財(cái)撥款收入總決算36.73萬(wàn)元、支出總決算36.73萬(wàn)元。與2017 年相比,收減少2.67萬(wàn)元,下降6.78%,支出減少2.67萬(wàn)元,下降6.78%。

              五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)撥款支出決算情況

              (一)財(cái)撥款支出決算情況。

              部門 2018 年度財(cái)撥款支出36.73萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與 2017 年相比,財(cái)撥款支出減2.67萬(wàn)元,下降6.78%。

              (二)財(cái)撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況(根據(jù)公開表格作表述)

              2018年度財(cái)撥款支出36.73萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出 0.50萬(wàn)元, 占1.36%; 教育(類)支出0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類) 支出0萬(wàn)元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出30.89萬(wàn)元,占84.1%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.42萬(wàn)元;占6.59%;農(nóng)林水(類)支出0萬(wàn)元,占0%; 住房保障(類)支出2.92萬(wàn)元,占 7.95%。

              (三)財(cái)撥款支出決算具體情況

              2018 年度財(cái)撥款支出年初預(yù)算為36.73萬(wàn)元,支出決算為36.73 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

              1.一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。 年初預(yù)算為0.5萬(wàn)元,支出決算為0.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

              2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為30.89萬(wàn)元,支出決算為30.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

              3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初 預(yù)算為2.42萬(wàn)元,支出決算為2.42萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

              4. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初 預(yù)算為2.92萬(wàn)元,支出決算為2.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

              六、2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)撥款基本支出決算情況

              2018年度財(cái)撥款基本支出30.47萬(wàn)元,其中:

              人員經(jīng)費(fèi)25.05萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、 離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、……;

              公用經(jīng)費(fèi)5.42萬(wàn)元,主要 包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電 費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維 修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材 料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、……

              七、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況

              (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)撥款支出決算總體情況

              2018 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出為0元。

              2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)撥款支出決算數(shù)比2017年減少0萬(wàn)元,下降0%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決 算減少0萬(wàn)元,下降0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 決算減少0萬(wàn)元,下降00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元,下降0%。

              因公出國(guó)(境)費(fèi)支出減少的主要原因是:本年無(wú)人員因公出境;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因:公車改革,本部門無(wú)公車;公務(wù)接待費(fèi)支出為0元,主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“公務(wù)接待”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出為0元。

              (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)撥款支出決算具體情況

              2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0 %。具體情況如下: ?

              1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

              2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中: 公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2018年,機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,故無(wú)車輛運(yùn)行費(fèi)支出。

              3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

              八、2018 年度政府性基金預(yù)算財(cái)撥款收入支出決算情況說(shuō)明

              本部門 2018年度政府基金預(yù)算財(cái)撥款收、支總決算 都為0萬(wàn)元。與 2017 年相比,收、支總計(jì)各增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。其中,支出情況為:

              2018年基金撥款年初預(yù)算為 0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算0%。

              1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出(款)費(fèi)用支出(項(xiàng))。 年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完 成年初預(yù)算的0%。

              九、2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

              (一)績(jī)效管理工作開展情況

              我部門組織對(duì)2018年度一般公共 預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有開展績(jī)效自評(píng)。

              十、其他重要事項(xiàng)的情況

              (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.42萬(wàn)元,比 2017年的5萬(wàn)元增加0.42萬(wàn)元,增加8.4%,增加主要原因是:辦公經(jīng)費(fèi)增加

              (二)政府采購(gòu)支出情況。2018年度部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:貨物支出0萬(wàn)元、工程支出0萬(wàn)元、服務(wù)支出0萬(wàn)元。

              (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛,其中:公務(wù)用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛;專業(yè)技術(shù)用車0 輛;單價(jià)50萬(wàn)元 以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

              第四部分:名詞解釋

              一、財(cái)撥款收入:指市本級(jí)財(cái)當(dāng)年撥付的資金。

              二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。如:......

              三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

              四、其他收入:指除上述財(cái)撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是:......

              五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

              六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

              七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

              八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

              九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

              十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

              十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

              十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市本級(jí)財(cái)預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市本級(jí)用財(cái)撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

              十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

              主辦單位:柳南區(qū)人民政府 承辦單位:柳南區(qū)發(fā)展和改革局
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